BAUFELD-UMWELTENGINEERING GmbHLiquidated

09123 Chemnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 5247
Previous
BAUFELD - Umwelt - Engineering GmbH
Registered
10/20/2003
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Erbringung von Ingenieurleistungen aller Art sowie Sanierung ökologischer Altlasten.

History

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Management

NameRole
Andreas Schüppel
since 6/13/2018
Managing Director
Ditmar Johann Dr. Gruß
since 10/20/2003
Managing Director

Financial Report

BAUFELD-UMWELTENGINEERING GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

31.12.2008
EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Grundstücke 13.204,06 13.204,06
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.817,19 9.193,66
18.021,25 22.397,72
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.671,96 15.624,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 379.818,13 248.519,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.979,71 7.357,43
416.469,80 271.501,64
II. Kassenbestand 627,02 145,16
417.096,82 271.646,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.115,59 1.115,59
436.233,66 295.160,11

PASSIVA

31.12.2008
EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Ergebnisvortrag 82.891,88 76.941,38
III. Jahresüberschuss 84.533,39 5.950,50
269.683,65 185.150,26
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 40.189,55 2.273,52
2. Sonstige Rückstellungen 87.183,54 82.817,00
127.373,09 85.090,52
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.176,92 8.515,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 16.403,91
39.176,92 24.919,33
436.233,66 295.160,11

Anhang für 2009

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Das Anlagevermögen wird nach der linearen Methode über die erwartete Nutzungszeit der betreffenden Gegenstände abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Seit dem 01.01.2008 werden geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 nicht übersteigen, im Jahr des Zugangs sofort aufwandsmäßig erfasst. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 151,00 EUR und 1.000,00 EUR werden in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten wird über einen Zeitraum von fünf Jahren gleichmäßig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von EUR 130.136,41 (Vj. TEUR 248).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

 

Christian Hartmann, München

 

Dr. Ditmar Gruß, München

Konzernverhältnisse

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird zu 100% von der Baufeld-Oel GmbH, München, gehalten.

Dieser Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Puralube Services GmbH, München, einbezogen, welcher am Sitz der Puralube Services GmbH erhältlich ist.

Dieser Konzernabschluss wird seinerseits in den Konzernabschluss der Allied Resource Corp., Wayne (PA), USA, als höchster Konzernspitze einbezogen, welcher am Sitz der Allied Resource Corp., Wayne (PA), USA, erhältlich ist.

 

Chemnitz, 01. Juni 2010

Christian Hartmann

Dr. Ditmar Gruß

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