TYCON Grundbesitz GmbHLiquidated

85649 Brunnthal, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 106779
Registered
8/1/1994
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
An- und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten: wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung

History

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Management

NameRole
Günther Flurschütz
since 12/1/2015
Liquidator
Rolf Dieter Schulz
since 12/1/2015
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Munich, Bertelestr. 5
€26,000
50.00%
Germany
€26,000
50.00%

Financial Report

TYCON Grundbesitz GmbH

Brunnthal-Otterloh

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Amtsgericht München

HRB 106779

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A k t i v s e i t e

31.12.2011 Vorjahr
EUR EUR
A. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 12.079,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 595,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten 613,42 3.684,32
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.104,04 12.063,99
  27.717,46 28.423,15

P a s s i v s e i t e

   
  31.12.2011 Vorjahr
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinnvortrag -64.063,99 -59.268,74
III. Jahresfehlbetrag -15.040,05 -4.795,25
  -27.104,04 -12.063,99
B. Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 1.400,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 26.317,46 27.023,15
  27.717,46 28.423,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1.1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

1.1.1. Gliederung (§ 265 Abs. 1 S. 2 HGB)

Ich habe die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Bestimmungen des HGB gegliedert. Die Gliederung hat sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert.

Aus Übersichtlichkeitsgründen habe ich bei Wahlrechten die Angaben regelmäßig in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht und nicht im Anhang.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB habe ich Gebrauch gemacht.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

1.2.1. Bilanzierungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB iVm §§ 246 bis 251 HGB)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

1.2.2. Bewertung (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB iVm §§ 252 bis 256 HGB)

Die Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Normen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Dem stehen auch tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Das Stammkapital wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 4.9.2002 - Urkunde des Notars Dr. Hartmut Schöner vom 4.9.2002, URNr. 1518/2002/S - von EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 erhöht und ist voll eingezahlt. Die Höhe des Stammkapitals stimmt mit der Eintragung im Handelsregister überein.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichender Höhe.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Abschlusskosten 2011.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus Zinsverbindlichkeiten für Gesellschafterdarlehen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse (§§ 251, 268 Abs. 7 HGB)

Angabegemäß bestanden am Bilanzstichtag keine in den Bilanzen zu vermerkenden und im Anhang anzugebenden Haftungsverhältnisse. Dem entgegenstehende Feststellungen habe ich nicht getroffen.

3. Sonstige Angaben

Beschäftigte (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Berichtsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Unternehmensorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die beiden Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Günther Flurschütz und Bw. Rolf Schulz geführt. Die Geschäftsführer haben im Berichtszeitraum keine Bezüge erhalten.

4. Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust von EUR 79.104,04, bestehend aus dem Verlustvortrag von EUR 64.063,99 und dem Jahresfehlbetrag von EUR 15.040,05 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Brunnthal, 9. Oktober 2012

Geschäftsführer

Geschäftsführer

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