LEUROCOM Electronic Displays GmbH

Marie-Curie-Straße 10, 71364 Winnenden, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 264345
Registered
3/1/2001
Industry
Computer consultancy activitiesRental and leasing of office machinery, equipment and computersManufacture of consumer electronics
Purpose
Planung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Vermietung von elektronischen und mechanischen visuellen Informationssystemen, von Datensystemen und Softwareprodukten, einschließlich Service, Schulung und Beratung auf diesen Gebieten.

History

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Management

NameRole
Martin Dr. Götzer
since 11/24/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Alder Optomechanical Corp.
TWN
€162,000
45.00%
71364 Winnenden
€111,600
31.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

LEUROCOM Electronic Displays GmbH

Winnenden

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 377.366,00 420.542,00
II. Sachanlagen 400.646,20 485.129,00
III. Finanzanlagen 78.252,72 94.000,13
  856.264,92 999.671,13
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 4.287.802,06 3.468.456,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.521.176,64 5.313.101,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 201.239,82 923,66
  9.010.218,52 8.782.481,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.210,00 11.017,00
  9.883.693,44 9.793.170,04

Passiva

   
  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 360.000,00 360.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.027.679,50 1.027.679,50
III. Gewinnvortrag 273.667,13 1.181.367,28
IV. Jahresfehlbetrag -455.218,64 -907.700,15
B. Rückstellungen 714.700,00 266.198,00
C. Verbindlichkeiten 7.962.865,45 7.865.625,41
  9.883.693,44 9.793.170,04

Anhang zum 31. Dezember 2012

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Zur klaren und übersichtlichen Darstellung des Jahresabschlusses schien es zweckmäßig, einige Bilanzpositionen einzufügen bzw. deren Bezeichnung auf die betrieblichen Belange anzupassen (vgl. § 265 Abs. 6 HGB). Dies gilt insbesondere für den Anlagespiegel, aber auch für einige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Gliederung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Zur klaren und übersichtlichen Darstellung des Jahresabschlusses schien es zweckmäßig, einige Bilanzpositionen einzufügen bzw. deren Bezeichnung auf die betrieblichen Belange anzupassen (vgl. § 265 Abs. 6 HGB). Dies gilt insbesondere für den Anlagespiegel, aber auch für einige Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt

2. Bewertung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, mit Ausnahme der erhaltenen Anzahlungen, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

3. Abschreibungen

Immaterielle Gegenstände 43.176,00
Sachanlagen 181.495,66
Finanzanlagen 0,00

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 583 haben eine Laufzeit von über 5 Jahren. Verbindlichkeiten von T€ 700 haben eine Laufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als 5 Jahren. Die verbleibenden Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft nimmt die Schutzklausel von § 286 Abs. 2 HGB in Anspruch.

E. Sonstige Angaben

1. Angaben zur Belegschaft

  zum 31.12.2012 zum 31.12.2011
gewerbliche Mitarbeiter 20 15
Entwicklungsmitarbeiter 10 10
Vertriebsmitarbeiter 6* 5
kaufmännische Mitarbeiter 8* 5
Geschäftsführer 1 1
Aushilfen 3 12
Auszubildende 0 1

*Inklusive 2 Teilzeitkräfte

2. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

keine Angaben

3. Leitungsorgane

Geschäftsführer ist:

Herr Betriebswirt (VWA)

Michael Bredow

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Winnenden, den 18.12.13

Michael Bredow, Geschäftsführer

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