Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 153255
Registered
9/6/2018
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of saws and of machine-tools for woodworkingManufacture of shop furniture and other special furniture
Purpose
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Tischlerei und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Carsten Loth
since 9/6/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,100
100.00%

Financial Report

Tischlerei Loth GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

37.517,00 34.423,00

II. Sachanlagen

37.517,00 34.423,00

B. Umlaufvermögen

109.652,39 74.292,26

I. Vorräte

4.259,55 3.249,64

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

83.542,57 57.922,43

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

21.850,27 13.120,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.281,58 2.828,88

Summe Aktiva

149.450,97 111.544,14



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

178.48 604,20

I. Gezeichnetes Kapital

12.610,00 12.610,00

II. Kapitalrücklage

-54.892,05 -46.574,93

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

34.569,13 0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7.891,40 34.569,13

B. Rückstellungen

15.715,22 23.917,78

C. Verbindlichkeiten

133.557,27 87.022,16

Summe Passiva

149.450,97 111.544,14

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma: Tischlerei Loth GmbH

Firmensitz: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

HRB: 153255

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung

Der Jahresabschluss der Tischlerei Loth GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis über 250,00 Euro und bis 800,00 Euro wurden aktiviert und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu individuellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Kassenbestände und Guthaben wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten 800,00 Euro überstieg.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV.Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Übersteigender Wert aus der Einbringung gem. § 20 UmwStG 13.796,51 Euro Entnahmen während des Rückwirkungszeitraums -68.688,56 Euro Gesamt -54.892,05 Euro

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 121.244,40 Euro (im Vorjahr 74.301,50 Euro)

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einen einem Jahr beträgt 12.312,87 Euro (im Vorjahr 12.720,66 Euro)

davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0,00 Euro (im Vorjahr 1.551,30 Euro)

V. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 7.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 16.770,38 durch Pfandrechte gesichert.

_

 

Hamburg, den 29. Dezember 2020

gez. Carsten Loth

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Dezember 2020

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