Master Data

Registry
Register court Jena HRB 506985
Registered
8/11/2011
Industry
Agents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsWholesale of detergents and cleaning materialsWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
ist der Handel mit jeglichen Consumer-Produkten, insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln und kosmetischen Produkten, und Rohstoffen jeglicher Art sowie das Tätigen von Vermittlungsgeschäften im Zusammenhang mit diesen Produkten und Rohstoffen.

History

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Management

NameRole
Vladimir Naumov
since 5/4/2015
Managing Director
Denis Denisow
since 8/11/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

RUS-117587 Moskau, Kirowogradskaja St. 2-65
€18,875
75.50%

Financial Report

Interos GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Anhang zum 31. Dezember 2014

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß §§ 264, 274a, 276 und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Die Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG wird in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen werden alle erkennbaren Einzelrisiken und Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände werden für einbringlich gehalten. Einzelwertberichtigungen waren auf einzelne Positionen nicht erforderlich.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben gebildet, die Aufwand späterer Perioden nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Zum Bilanzstichtag lag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 15.490,67 vor.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Haftungsrisiken im Sinne des § 251 HGB, z.B. aus der Übertragung von Wechseln oder Bürgschaften, bestehen nicht.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HBG erstellt.

V. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2014 Herr Gerd Küfner sowie Herr Denis Denisow.

Bis auf die Geschäftsführer waren im Kalenderjahr 2014 keine Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Erfurt, 30. Juni 2015

vertreten durch die Geschäftsführer

Vladimir Naumov

Denis Denisow

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Interos GmbH Handel mit jeglichen Consumerprodukten, Erfurt

AKTIVA

  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   785,00 1.113,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   809,00 489,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   22.674,70 26.886,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 202.800,77   68.106,05
2. sonstige Vermögensgegenstände 54.878,43 257.679,20 49.072,09
- davon gegen Gesellschafter EUR 9.877,19 (EUR 0,00)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   283.603,69 11.994,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.297,67 490,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   15.490,67 0,00
    582.339,93 158.150,82

PASSIVA

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag   0,00 4.131,58-
III. Jahresüberschuss   0,00 21.784,69
IV. Bilanzverlust   40.490,67- 0,00
- davon Gewinnvortrag EUR 17.653,11 (EUR 0,00)      
nicht gedeckter Fehlbetrag   15.490,67 0,00
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 42.653,11
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 130,35   130,35
2. sonstige Rückstellungen 13.076,00 13.206,35 14.560,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 565.334,93   94.630,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 565.334,93 (EUR 94.630,13)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.798,65 569.133,58 6.177,23
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.432,12 (EUR 6.177,23)      
- davon aus Steuern EUR 1.366,53 (EUR 0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.798,65 (EUR 6.177,23)      
    582.339,93 158.150,82

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