Maier Pharmavertrieb GmbHLiquidated

85777 Fahrenzhausen, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 100481
Registered
10/20/1992
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of pharmaceutical productsManufacture of basic pharmaceutical products
Purpose
Vertrieb von Pharmaprodukten.

History

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Management

NameRole
Tobias Maier
since 10/30/2001
Managing Director

Financial Report

Maier Pharmavertrieb GmbH

Fahrenzhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 190.386,50 83.259,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 104.944,50 54.551,00
II. Sachanlagen 85.442,00 28.708,50
B. Umlaufvermögen 1.226.683,92 1.312.927,79
I. Vorräte 329.713,63 366.210,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 450.518,90 361.892,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.525,89 25.285,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 446.451,39 584.824,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 951,00 955,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.418.021,42 1.397.142,79

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 1.154.318,43 1.124.615,25
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.099.050,66 1.026.545,38
III. Jahresüberschuss 29.703,18 72.505,28
B. Rückstellungen 61.661,57 76.022,47
C. Verbindlichkeiten 202.041,42 196.505,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 202.041,42 196.505,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.418.021,42 1.397.142,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Maier Pharmavertrieb GmbH, 85777 Fahrenzhausen
         
I. Allgemeine Angaben

Die Maier Pharmavertrieb GmbH hat ihren Sitz in Fahrenzhausen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (Reg.Nr. B100481).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264, 274a und § 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB-Vorschriften nach BilRUG ergaben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

1. Anlagevermögen

Immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare und degressive Abschreibungen aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Die Abschreibung auf die Zugänge des Geschäftsjahres wurde pro rata temporis vorgenommen.
 
Geringwertige Anlagegüter bis € 150,00 werden sofort im Aufwand erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 410,00 werden im Anlagespiegel dargestellt und sofort abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen  und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

4. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Rückdeckungsversicherungen, die ausschließlich der Erfüllung der Alterversorgungs-verpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (Deckungsvermögen im Sinne des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB), wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert von T€ 102  mit den Pensionsverpflichtungen in Höhe von T€ 82 verrechnet. Der Saldo in Höhe T€ 20 wurde als "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" ausgewiesen. Ferner wurde der positive Saldo aus den Aufwendungen und Erträgen aus dem Deckungsvermögen mit den Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellung in Höhe von T € 2 verrechnet.

6. Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen werden versicherungsmathematisch unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck) nach der Projected Unit Credit Methode ermittelt. Bei der Bewertung wurde kein Anwartschaftstrend berücksichtigt. Als Rechnungszins wurde der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung genannte Zins für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angesetzt. Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz  der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 S. 1 HGB in Höhe von € 15.325. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

8. Erläuterungen zur Bilanz

1. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Anlagespiegel in der Anlage 3) dargestellt.

2. Die Positionen Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden enthalten weder verbriefte und unverbriefte Forderungen an verbundene Unternehmen noch an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für Abschlusskosten
 
 
10.000,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub
 
 23.600,00
Rückstellung für Archivierung
 
 
18.761,21
 
 
 
 
 
52.361,21


4. Verbindlichkeiten

 
 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
davon durch Pfandrechte gesichert
 
 


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
71.045,66
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
3.246,68
0,00
 
 
74.292,34
0,00


9.  Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 2 enthalten.

III. Sonstige Angaben

Sonstige vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2016 nicht.
  
1. Geschäftsführung
  
a. Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016: Herr Tobias Maier, Dipl. Kaufmann
  
b. Hinsichtlich der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Prüfungszeitraum durchschnittlich fünfzehn Arbeitnehmer einschließlich des Geschäftsführers.

3. Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von € 29.703,18 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, gezeichnet Tobias Maier
12.07.2017 Herr Tobias Maier
  


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.303,69 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.277,90 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2017 festgestellt.

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