Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 17545 KI
Previous
GWU Energiemanagement und Services GmbHGWU EUS GmbH
Registered
3/18/2016
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airActivities of brokers and agents for electric power and natural gasTrade of electricity
Purpose
Handel mit Energien aller Art sowie deren Vermarktung, insbesondere Vertrieb von Wärme und Strom an Mieter der Genossenschaftliches Wohnungsunternehmen Eckernförde eG im Rahmen von Mieterstrommodellen sowie die hiermit verbundene Erbringung von sonstigen Dienstleistungen im Energiebereich und Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden und Versorgungseinrichtungen. Weiter Durchführung von Projektplanungen, -steuerungen sowie Bauleistungen und Gesamtleistungen für die Genossenschaftliches Wohnungsunternehmen Eckernförde eG sowie Dritte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Peselev
since 10/23/2024
Managing Director
Olaf Kühl
since 4/9/2019
Managing Director
Stephan Dr. Seliger
since 3/18/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eckernförde eG
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eckernförde eG
Germany
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

EUS GmbH (vormals: GWU EUS GmbH)

Eckernförde

Jahresabschluss 2023

Bilanz der GWU EUS GmbH zum 31.12.2023

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 71.208,00 179.557,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 431.759,51 369.782,51
502.967,51 549.339,51
Anlagevermögen insgesamt 502.968,51 549.340,51
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 7.075,50 18.075,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 49.527,65 66.964,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände 2.373,71 0,00
51.901,36 66.964,90
III. Guthaben bei Kreditinstituten 240.910,82 63.379,67
IV. Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 2.600,00 0,00
Bilanzsumme 805.456,19 697.760,08

Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 344.734,43 344.734,43
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 227.029,52 263.694,97
IV. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag 17.613,33 -36.665,45
Eigenkapital insgesamt 639.377,28 621.763,95
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 48.026,00 27.975,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.368,96 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.661,76 18.781,56
3. Sonstige Verbindlichkeiten 29.022,19 29.239,57
davon aus Steuern 27.890,78 € (Vj: 10.602,02 €)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.131,41 € (Vj: 0,00 €)
118.052,91
Bilanzsumme 805.456,19 697.760,08

Gewinn- und Verlustrechnung der GWU EUS GmbH
für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Geschäftsjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse
aus Handwerker- und Reinigungsleistungen 1.708.790,03 1.095.894,26
aus Leistungen für Bauleitung 728.607,77 453.915,46
aus Energieverkauf 22.715,44 22.047,28
aus Einspeisung Strom / Photovoltaikanlagen 0,00 24.384,52
aus Sonstigen Leistungen an Dritte 232.356,78 326.149,77
2.692.470,02 1.922.391,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -10.999,50 63,85
3. Sonstige betriebliche Erträge 164.899,95 87.999,56
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 462.222,85 361.534,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.322,91 52.494,75
498.545,76 414.029,58
Rohergebnis 2.347.824,71 1.596.425,12
5. Personalaufwand
a) Löhne- und Gehälter 1.319.712,16 950.778,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für soziale Unterstützung 363.035,66 243.470,99
(davon für Altersversorgung: T€ 5,7 (VJ: T€ 4,5)
1.682.747,82
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 122.883,06 99.204,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 477.452,13 271.379,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.856,38 44,18
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 40.372,99 64.921,22
10. Ergebnis nach Steuern 21.512,33 -33.373,45
11. Sonstige Steuern 3.899,00 3.292,00
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 17.613,33 -36.665,45

Jahresabschluss

zum 31.12.2023

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihren Sitz in Eckernförde und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel (HRB 17545 KI).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften (Aktiengesellschaften/Gesellschaften mit beschränkter Haftung) und die Satzungsbestimmungen (Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB wiederum nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet.

Das entgeltlich erworbene Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und entsprechend seiner voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Eigene Verwaltungs- und Architektenleistungen sowie Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Den technischen Anlagen und Maschinen wurde eine Nutzungsdauer von 5 bis 15 Jahren zugrunde gelegt.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden in Anlehnung an die steuerlichen AFA-Tabellen in einem Zeitraum von 3-12 Jahren abgeschrieben.

Werden geringwertige Vermögensgegenstände bis 250,00 € netto im Zugangsjahr als sofortiger Aufwand erfasst. Anschaffungskosten ab 250,01 € bis 800,00 € netto werden im Zugangsjahr erfasst und dann sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Unter Vorräte ausgewiesene Heizölvorräte werden zu Anschaffungskosten nach der FiFo-Methode unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Risiken durch Bildung angemessener Wertberichtigungen bzw. Sofortabschreibung Rechnung getragen.

Unter Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesene flüssige Mittel sind zu Nominalbeträgen bewertet.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem folgenden Anlagenspiegel:

Anlagevermögen

Anlage 1 Anlagenspiegel

Umlaufvermögen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen - wie im Vorjahr - nicht.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Position, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

In den Sonstigen Rückstellungen sind Urlaubsrückstellung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel, aus dem sich auch die Art und Form der Sicherheiten ergeben:

Anlage 2 Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen, bestehen - wie im Vorjahr - nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Handwerker-, Bau- und Reinigungsleistungen für die Muttergesellschaft Erlöse für die Durchführung von Leistungen gegenüber Dritten in Höhe von 232,4 T€.

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus dem Verkauf von Sachanlagegütern (PV-Anlagen) in Höhe von 110,1 T€ sowie Erträge aus der Überlassung von PKW an Mitarbeiter von 21,5 T€ und Erträge aus Lohnfortzahlungen von 29,3 T€ enthalten.

Der Posten Sonstige betriebliche Aufwendungen enthält Beträge größeren Umfangs aus:

Sonstigen betrieblichen Aufwendungen 63,5 T€
Mieten für Räumlichkeiten 76,6 T€
Fahrzeugkosten 79,2 T€
Versicherungen 60,3 T€
Abgänge Sachanlagen 104,4 T€

In der Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind die Steuerbelastung für 2023, Steuernachzahlungen für 2021 sowie die Steuererstattungen für 2022 enthalten.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Die Muttergesellschaft, GWU Eckernförde eG, ist eine eingetragene Genossenschaft (GnR 202 EC) mit Sitz in Eckernförde.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Beschäftigte davon Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter 7,75 2,25
Mitarbeiter im Regiebetrieb 26,25 6,5

Mitglieder der Geschäftsführung:

Dr. Stephan Seliger Geschäftsführer
Olaf Kühl Geschäftsführer

E. Weitere Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Die Geschäftsführung hat über den Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrags wie folgt beschlossen:

Der Jahresüberschuss von 17.613,33 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Eckernförde, 24.05.2024

Dr. Stephan Seliger Olaf Kühl

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01. bis 31.12.2023

Anschaffungs-/ Herstellungskosten
01.01.2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände: 19.588,89 0,00 0,00 0,00 19.588,89
Technische Anlagen und Maschinen 283.972,57 0,00 185.062,62 0,00 98.909,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 610.825,89 180.912,99 14.063,94 0,00 777.674,94
Sachanlagen insgesamt 894.798,46 180.912,99 199.126,56 0,00 876.584,89
Anlagevermögen gesamt 914.387,35 180.912,99 199.126,56 0,00 896.173,78
Abschreibung
01.01.2023 kumuliert Zugänge lfd.
Jahr
Abgänge Umbuchung 31.12.2023 kumuliert
Immaterielle Vermögensgegenstände: 19.587,89 0,00 0,00 0,00 19.587,89
Technische Anlagen und Maschinen 104.415,57 3.957,00 80.670,62 0,00 27.701,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 241.043,38 118.935,99 14.063,94 0,00 345.915,43
Sachanlagen insgesamt 345.458,95 122.892,99 94.734,56 0,00 373.617,38
Anlagevermögen gesamt 365.046,84 122.892,99 94.734,56 0,00 393.205,27
Buchwert Buchwert
Zuschreibung 31.12.2022 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände: 0,00 1,00 1,00
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 179.557,00 71.208,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 369.782,51 431.759,51
Sachanlagen insgesamt 0,00 549.339,51 502.967,51
Anlagevermögen gesamt 0,00 549.340,51 502.968,51

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit über 1 Jahr davon über 5 Jahre gesichert Art der Besicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.368,96 0,00 62.368,96
0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.661,76 26.661,76
18.781,56 18.781,56
Sonstige Verbindlichkeiten 29.022,19 29.022,19
29.239,57 29.239,57
Gesamtbetrag 118.052,91 55.683,95 62.368,96
48.021,13 48.021,13 0,00

Anmerkung: Vorjahresangaben sind kleingedruckt

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