VIKASE F.T.L. GmbHLiquidated

85748 Garching bei München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 183208
Previous
VIKASE UG (haftungsbeschränkt)
Registered
12/29/2009
Industry
Service activities incidental to land transportation n.e.c.Operation of road infrastructureOn-demand passenger transport service activities by vehicle with driver
Purpose
Überführung und Transport von Fahrzeugen aller Art und Kategorien in der BRD und Europa, Betrieb eines Pannenhilfs- sowie Abschleppunternehmens, Durchführung von Gütertransporten mit Kraftfahrzeugen, sowie der Betrieb eines Limousinen- und Chauffeurservices.

History

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Management

NameRole
Alessandra Piras
since 4/6/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Albino Piras
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Albino Piras
80331 München
€25,000
100.00%

Financial Report

VIKASE F.T.L. GmbH

Garching b. München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 81.112,00 5.659,00
I. Sachanlagen 81.112,00 5.659,00
B. Umlaufvermögen 424.585,99 464.116,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 388.254,71 447.936,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.331,28 16.179,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.683,00 388,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 508.380,99 470.163,12

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 60.961,23 36.092,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 11.092,74 50,76
III. Jahresüberschuss 24.868,49 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 11.041,98
B. Rückstellungen 34.944,00 18.263,04
C. Verbindlichkeiten 412.475,76 415.807,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 341.031,52 415.807,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 508.380,99 470.163,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Vikase F.T.L. GmbH, 85748 Garching-Hochbrück

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Vikase F.T.L. GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Bestimmungen des HGB und den ergänzenden Regelungen des GmbHG, sowie des Gesellschaftsvertrages, aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter gleichzeitiger Berücksichtigung steuerrechtlicher Bestimmungen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor. Die Vorjahresbilanz wurde aufgrund der erstmaligen Anwendung der neuen Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (kurz: BilMoG) nicht angepasst.

2. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei Gegenständen, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.

Die Abschreibung auf die Zugänge des Geschäftsjahres wurde pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis € 150,00 werden sofort im Aufwand erfasst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 410,00 werden im Anlagespiegel dargestellt und sofort abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Rückstellungen

Rückstellungen sind für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet worden.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

6. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Anlagespiegel in der Anlage 4) dargestellt.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

 
Rückstellungen für Abschlusskosten 4.500,00
Rückstellungen für Buchführungskosten 3.500,00
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 11.800,00
  19.800,00

4. Verbindlichkeiten

  Stand am 31.12.2011
  davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
davon durch Grundschulden Gesichert
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 327.082,12 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 85.393,64 0,00
  412.475,76 0,00

7. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 716.609,96

2. Personalaufwand

Der Personalanlaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

a) Löhne und Gehälter 294.181,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 60.784,93
  354.966,90

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

a. Die Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2011 war:

Frau Alessandra Piras.

b. Geschäftsführerbezüge betrugen € 74.241,68.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Prüfungszeitraum durchschnittlich 10 Arbeitnehmer.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von € 189.405,93.

4. Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von € 24.868,49 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München, 21. Dezember 2012

Alessandra Piras

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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