Master Data

Registry
Register court München HRB 70792
Registered
5/3/1983
Industry
Freight transport by roadInland freight water transportWholesale of paint and varnish
Purpose
Betrieb eines Transportunternehmens im Güternahverkehr und Mineralölvertrieb sowie der Handel mit Landesprodukten.

History

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Management

NameRole
Norbert Spörer
since 11/7/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Fürstenfeldbruck
50000
100.00%

Financial Report

Erich Spörer GmbH

Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 86.178,00 59.097,00
I. Sachanlagen 86.178,00 59.097,00
B. Umlaufvermögen 52.022,03 79.497,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.520,87 14.616,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.501,16 64.881,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.333,16 2.608,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 141.533,19 141.203,06

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 119.714,67 120.363,47
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 94.798,88 104.210,02
III. Jahresfehlbetrag 648,80 9.411,14
B. Rückstellungen 2.000,00 3.323,00
C. Verbindlichkeiten 19.818,52 17.516,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.737,62 9.935,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 141.533,19 141.203,06

Anhang

A. Allgemeine Erläuterungen

Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der Erich Spörer GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2011 ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Es wurde das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) angewandt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang zu machen sind, wurden insgesamt im Anhang gemacht. Es bestehen keine Differenzen zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem Jahresabschluss.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanz

Die Bilanzierungs-, Darstellungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich bisher aufgelaufener planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear.

Selbständige abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 € wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben. In 2008 und 2009 wurden selbständig abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten verbucht und auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt. Zu Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen vgl. Punkt C/I/2 "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände". Zu Forderungen in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung".

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert. Zu Guthaben in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung".

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag sind.

Aufgrund des Jahresfehlbetrags wurden für das Jahr 2011 keine Steuerrückstellungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Zu Verbindlichkeiten in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung".

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

III. Währungsumrechnung

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung der übergeordneten Grundsätze der Bewertung und der Einschränkung der §§ 253 Abs. 1 S. 1 und 252 Abs. 1 Nr. 4 HS 2 HGB durch § 256a HGB angesetzt.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Angaben des laufenden Jahres sind, sofern nicht anders erwähnt, für den Zeitraum 01.01.-31.12.2011

01. Anlagevermögen

Die Entwicklung und die Gliederung des Anlagevermögens (Sachanlagen) in Höhe von 86.178,00 € (Vorjahr: 59.097,00 €) sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen.

02. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 19.520,87 € (Vorjahr: 14.616,08 €) setzen sich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6.997,95 € (Vorjahr: 7.647,02 €) und aus sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 12.522,92 € (Vorjahr: 6.969,06 €) zusammen.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 6.997,95 € setzen sich wie folgt zusammen:

Lt. vorliegender Einzelaufstellung 6.997,95 € (Vorjahr: 7.647,02 €)

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 12.522,92 € setzten sich wie folgt zusammen:

Sonstige Vermögensgegenstände 2.570,69 € (Vorjahr: 5.644,64 €)

(Stromabr. 2011 + Dividende 2011 + Ertragssteuern 2011)

Steuerüberzahlungen (USt 10/11) 7.600,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 36,24 € (Vorjahr: 36,67 €)

Verrechnungskonto Gesellschafter 1.259,36 € (Vorjahr: 1.024,07 €)

Umsatzsteuererstattung 2011 1.056,63 € (Vorjahr: 263,68 €)

In 2011 bestanden keine Forderungen in ausländischer Währung.

Es bestehen keine erkennbaren erhöhten Ausfallrisiken bezüglich der Forderungen, so dass auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verzichtet wurde.

Sämtliche Forderungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr oder sind verzinst, weshalb eine Abzinsung nicht geboten ist.

04. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.333,16 € (Vorjahr 2.608,14 €) bestehen überwiegend für Zahlungen von Versicherungsbeiträgen.

05. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital 25.564,59 € (Vorjahr: 25.564,59 €)

Gewinnvortrag 94.798,88 € (Vorjahr: 104.210,02 €)

Jahresfehlbetrag 648,80 € (Vorjahr: 9.411,14 €)

Bilanzgewinn 94.150,08 € (Vorjahr: 94.798,88 €)

06. Rückstellungen

In den Rückstellungen von insgesamt 2.000,00 € (Vorjahr: 3.323,00 €) sind keine Steuerrückstellungen enthalten. (Vorjahr 1.323,00 €: Gewerbesteuer für 2009)

Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr, weshalb eine Abzinsung nicht geboten ist.

07. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 19.818,52 € (Vorjahr: 17.516,59 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten gegenüber 3.080,90 € (Vorjahr: 7.580,90 €)

Gesellschafter

- sonstige Verbindlichkeiten 16.737,62 € (Vorjahr: 9.935,69 €)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 3.080,90 € setzten sich wie folgt zusammen:

Darlehen Gesellschafter 3.080,90 € (Vorjahr: 7.580,90 €)

Laufzeit unbestimmt

Zinsbindung keine

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 16.737,62 € setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Verbindlichkeiten 12.170,43 € (Vorjahr: 5.297,56 €)

(insb. Pacht, Diesel, Restzahlung für Anhänger)

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3.300,46 € (Vorjahr: 3.300,00 €)

Verbindlichkeiten aus 1.266,76 € (Vorjahr: 1.338,13 €)

Lohn- und Kirchensteuer

In 2011 bestanden keine Verbindlichkeiten in ausländischer Währung.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit unter einem Jahr oder sind verzinst, weshalb eine Abzinsung nicht geboten ist.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Hierzu sind gemäß den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB von kleinen Kapitalgesellschaften keine Angaben zu machen.

D. Sonstige Angaben

I. Gesellschaftsorgane

1. Geschäftsführer

Herr Norbert Spörer, Fürstenfeldbruck

II. Unternehmensdaten

Firmensitz: Fürstenfeldbruck

Eintragung ins Amtsgericht München

Handelsregister: HRB Nr. 70792

Tag der Eintragung: 03.05.1983

Geschäftsjahr: 01.01.-31.12.

Gegenstand des Unternehmens: Erdarbeiten

III. Gewinnverwendung

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.080,90 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.580,90 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2012 festgestellt.

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