Woidich GmbHLiquidated

85664 Hohenlinden, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 147805
Registered
5/15/2003
Industry
Masonry and bricklaying activitiesPlasteringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Durchführung von Maurer-, Beton- und Stahlbetonbau-, Fliesenleger-, Plattenleger-, Mosaikleger- und Stuckateurarbeiten sowie Trockenbau einschließlich der Beratung und des Verkaufs von Baustoffen und ähnlicher Produkte.

History

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Management

NameRole
Florian Woidich
since 5/15/2003
Procura
Woidich Rudolf
since 5/15/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

85664 Hohenlinden Neumühlhausen 5
€25,000
100.00%

Financial Report

Woidich GmbH

Hohenlinden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 225,00
B. Anlagevermögen 3.307,00 3.836,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 0,00
II. Sachanlagen 3.306,00 3.836,00
C. Umlaufvermögen 183.984,22 154.859,42
I. Vorräte 15.812,15 3.885,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.054,27 150.726,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.862,07 368,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117,80 247,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.641,73 2.394,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 188.932,95 161.315,37

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 105.703,95 92.384,59
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 67.384,59 60.529,25
III. Jahresüberschuss 13.319,36 6.855,34
B. Rückstellungen 26.908,30 26.302,77
C. Verbindlichkeiten 56.320,70 42.628,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.320,70 42.628,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 188.932,95 161.315,37

Anhang



I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dieser Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) und des GmbH-Geseztes aufgestellt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapital-gesellschaften nach § 288 HGB wurden angewandt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig gemäß §1 Abs.1 Nr.1 KStG.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemaß den §§ 16 - 18 UstG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschrei-bungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
In den Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Materials- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.
Die Inventurwerden wurden von uns ungeprüft übernommen.

Die unfertigen Erzeugnisse/Leistungen sind mit den Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert Abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr beim Bewertungswahlrecht wurden nicht vorgenommen.

III. Sonstige Angaben

Zum Geschäftführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Rudolf Woidich

Hohenlinden, 20. Februar 2012

____________________________________
Rudolf Woidich
 Woidich GmbH
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 149.508,70 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 131.725,42 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.02.2012 festgestellt.

 

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