Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 85657
Registered
6/15/2009
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.
Purpose
Unternehmensberatung im Corporate-Finance-Bereich und alle damit zusammenhängenden Serviceleistungen (ohne Rechts- und Steuerberatung).

History

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Management

NameRole
John Pieter Krant
since 6/15/2009
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
John Krant
Georg-Speyer-Straße 40, 60487 Frankfurt/M.
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

Altrius GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 101.061,56 55.545,60
I. Sachanlagen 18.290,00 14.388,00
II. Finanzanlagen 82.771,56 41.157,60
B. Umlaufvermögen 140.576,12 90.435,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.309,29 78.395,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.266,83 12.039,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.920,56 13,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.875,61 0,00
E. sonstige Aktiva 39.747,27 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 320.181,12 145.993,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.431,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -16.568,02
III. Bilanzverlust 44.875,61 0,00
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.875,61 0,00
B. Rückstellungen 2.295,00 1.932,00
C. Verbindlichkeiten 317.886,12 135.629,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 320.181,12 145.993,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Altrius GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital
in %
Eigenkapital
in Tsd.
Ergebnis
in Tsd.
Geschäftsjahr
Ristorante Bar Garibaldi Betriebsges. mbH 34,23 - 94 - 76 01.01.2010 - 31.12.2010

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.309,29 0,00 78.395,57 0,00

Die Forderungen enthalten kein Forderungen gegenüber Gesellschafter (Vorjahr: 60.266,67 Euro).

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Zahlungen für das folgende Wirtschaftsjahr i.H.v. 18.920,56 Euro zeitanteilig abgegrenzt (Vorjahr: 13,00 Euro).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 317.886,12 317.886,12 0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. 35.466,58 Euro (Vorjahr: 11.696,14 Euro).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Bilanzgewinn/-verlust Vorjahr

Der Bilanzverlust des Vorjahres betrug 16.568,02 Euro.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn John Krant, Bankkaufmann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankfurt am Main, den 22.12.2011

gez. John Krant, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2011.

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