Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 101889
Registered
4/2/2007
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Qualitätssicherung, Überwachung, Prüfung, Planung und Begutachtung von Stahlkonstruktionen und Hochbauten.

History

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Management

NameRole
Holger Wawrzinek
since 9/1/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

42349 Wuppertal
€25,000
100.00%

Financial Report

Wawrzinek Engineering GmbH

Göppingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.916,00 11.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.416,00 4.833,00
II. Sachanlagen 3.500,00 6.706,00
B. Umlaufvermögen 99.540,08 80.763,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.664,89 42.292,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.875,19 38.471,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.692,65 2.414,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.148,73 94.717,62

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 51.932,45 41.378,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.378,08 10.027,92
III. Jahresüberschuss 10.554,37 6.350,16
B. Rückstellungen 35.219,20 31.890,71
C. Verbindlichkeiten 21.997,08 21.448,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.148,73 94.717,62

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Außerdem werden die Änderungen, die sich auf Grund der Vorschriften des BilMoG bei Darstellung, Gliederung und Bewertung im Vergleich zum Vorjahr ergeben, gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB im Anhang nicht erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Sachanlagen:

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt worden. Die Abschreibungen erfolgen sowohl nach der linearen als auch nach der degressiven Methode.

Abnutzbare bewegliche Anlagegüter bis EUR 410,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als betrieblicher Aufwand abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks:

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten:

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen:

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Gesamt davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon gegenüber Gesellschafter
Ford. und sonstige Vermögensg. BJ 27.664,89 0,00 889,43
VJ 42.292,07 0,00 651,42

Eigenkapital:

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten:

Gesamt davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre davon gegenüber Gesellschafter
Verbindlichkeiten BJ 21.997,08 10.747,08 0,00 0,00
VJ 21.448,83 5.198,83 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Angaben der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch den Geschäftsführer Herrn Holger Wawrzinek (Dipl.-Ing. (FH)).

Hinsichtlich der Angabe der Bezüge wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorschüsse wurden nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zu Gunsten des Geschäftsführers bestehen nicht.

Für den Geschäftsführer wird ein Verrechnungskonto geführt, welches einer Verzinsung von 4% unterliegt. Es besteht eine Forderung gegenüber dem Geschäftsführer zum 31.12.2010 in Höhe von EUR 889,43.

Göppingen, den 23.12.2011
Holger Wawrzinek
Geschäftsführer

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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