AP Kassel GmbHLiquidated

51373 Leverkusen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kassel HRB 17024
Registered
11/9/2015
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Der Betrieb von Restaurants, Eiscafés, Bars und Bistros, der Handel mit Lebensmitteln und gastronomischen Produkten, die Vermietung, Verpachtung, das Anmieten und Pachten von anderen gastronomischen Betrieben und Maschinen, sowie damit in Zusammenhang stehende Unternehmensberatungsleistungen. Ferner ist Gegenstand der Gesellschaft die Vergabe, der Erwerb und der Handel mit Lizenzrechten.

History

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Management

NameRole
Ahmet Isiklar
since 1/14/2026
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

FALCONE GmbH
Germany
€12,500
50.00%
Ahmet Isiklar
€12,500
50.00%

Financial Report

AP Kassel GmbH

Kassel (vormals: Düsseldorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

AP Kassel GmbH, Premium Döner

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 168.017,00   181.213,00
    168.017,00 181.213,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren 3.729,43   0,00
    3.729,43 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. sonstige Vermögensgegenstände 11.028,92   37.275,79
    11.028,92 37.275,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   17.378,72 60.444,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.255,31 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   67.603,80 11.591,89
    269.013,18 290.525,65

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00   -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00   12.500,00
II. Verlustvortrag 24.091,89   0,00
III. Jahresfehlbetrag 56.011,91   24.091,89
nicht gedeckter Fehlbetrag 67.603,80   11.591,89
    0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1 sonstige Rückstellungen 3.000,00   1.500,00
    3.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.081,95   87.013,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.081,95 (Euro 87.013,27)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 253.931,23   202.012,38
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 100.600,85 (Euro 100.000,00)      
- davon aus Steuern Euro 159,66 (Euro 32,43)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.629,27)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 253.931,23 (Euro 202.012,38)      
    266.013,18 289.025,65
       
    269.013,18 290.525,65

Anhang

I. Allgemeines

Die Gesellschaft hat die Größen abhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB bei der Aufstellung des Anhangs in Anspruch genommen. Danach wurde auf folgende Pflichtangaben verzichtet :

- Angaben zu den sonstigen Rückstellungen

- Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

- Angaben zur Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

II. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den §§ 275 ff HGB.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die anderen Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag bei zulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

I. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 12.081,95 €.

Sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem betragen 253.931,23 €, davon gegenüber Gesellschaftern 100.600,85 €, davon aus Steuern 156,66 € und davon aus sozialen Sicherheit 0,00 €

2. Erläuterungen zur G.u.V.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 0,00 € verändert.

3. Sonstige Angaben

V. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Jahr 2016 ist Herr Isiklar.

VI. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von -56.011,91 € auf neue Rechnung vorzutragen.

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