Master Data

Registry
Register court München HRB 152828
Previous
Opium Effect GmbH
Registered
6/15/2004
Industry
Motion picture, video and television programme post-production activitiesAdvertising agenciesPre-press and pre-media services
Purpose
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Medien für die Wirtschaft sowie Entwicklung und Steuerung von Marketingaktivitäten, für Multimediaunternehmen und andere Abnehmer, insbesondere Post Production, Design und High-End-Animation.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Roland Gloeckner
since 6/29/2011
Managing Director
Joerg Zuber
since 6/15/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Jörg Zuber
München
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Joerg Zuber Studio GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 169.717,44 169.222,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.875,00 4.684,00
II. Sachanlagen 9.713,75 11.686,75
III. Finanzanlagen 156.128,69 152.852,01
B. Umlaufvermögen 1.835.950,81 1.801.304,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.675,04 160.045,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.569.275,77 1.641.258,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 790,66
Aktiva 2.005.668,25 1.971.317,57

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.575.368,93 1.605.417,47
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 26.674,03 26.674,03
III. Gewinnvortrag 1.252.743,44 1.383.651,34
IV. Jahresüberschuss 269.951,46 169.092,10
B. Rückstellungen 335.785,72 218.347,09
C. Verbindlichkeiten 91.878,47 68.347,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 84.678,47 61.147,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.200,00 7.200,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.635,13 79.205,43
Summe Passiva 2.005.668,25 1.971.317,57

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden hinsichtlich der Bilanzierung und der Bewertung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) Anwendung. Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(BilRUG) wurde im Berichtsjahr angewandt. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach den bisherigen Grundsätzen unter Beachtung der allgemeinen Bestimmungen der §§ 246ff HGB fortgeführt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear pro rata temporis abgeschrieben.

Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und linear pro rata temporis unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit einem niedrigeren Kurs wert bilanziert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben sämtlich eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

3. Liquide Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit den Nennwerten bilanziert.

4. Sonstiges Umlaufvermögen

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind zu Nennwerten bilanziert.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwendungen bzw. Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich war, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen, Urlaubsansprüche, Prämien und Tantiemen.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den Verbindlichkeiten sind EUR 7.200,00 (Vorjahr EUR 7.200,00) enthalten, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben. Die verbleibenden Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit unter einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkei ten aus Steuern in Höhe von EUR 13.392,61 (Vorjahr EUR 8.602,28) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

8. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den Personalkosten sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 14 (Vorjahr TEUR 14) enthalten. Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich sechs Mitarbeiter beschäftigt.

9. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Jahresüberschuss 2023 EUR 269.951,46
- Gewinnausschüttung EUR 0,00
+ Gewinnvortrag EUR 1.252.743,44
Bilanzgewinn EUR 1.522.694,90

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

C. WEITERE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr

Herr Jörg Zuber, Creative Director, München und
Herr Roland Glöckner, Diplom-Kaufmann, München 


sonstige Berichtsbestandteile

 

München, den 27. Januar 2025

gez. Jörg Zuber

gez. Roland Glöckner

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.02.2025 festgestellt.

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