Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 140243
Registered
2/27/2012
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Das Erbringen von Dienstleistungen jedweder Art, insbesondere die Begleitung und Unterstützung von Gesellschaften durch Bereich der Managementdienstleistungensowie Dienstleistungen m Sachwertinvestitionen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens das Halten und Verwalten von operativen Beteiligungen und Finanzbeteiligungen. Dies geschieht auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Jäger
since 4/25/2019
Procura
Andrea Schönbeck
since 7/15/2015
Procura
Roland Gert Dr. Ilper
since 2/27/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ines Ilper
Osnabrücker Straße 16, 10589 Berlin
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Sentus GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 3.776,00 3.959,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.431,00 706,00
II. Sachanlagen 2.345,00 3.253,00
B. Umlaufvermögen 1.570.292,52 946.195,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.388.112,46 917.618,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 182.180,06 28.577,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.532,63 44,50
Summe Aktiva 1.583.601,15 950.198,82

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 634.624,38 312.040,60
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 287.040,60 271.245,69
III. Jahresüberschuss 322.583,78 15.794,91
B. Rückstellungen 204.376,75 64.566,50
C. Verbindlichkeiten 744.600,02 573.591,72
Summe Passiva 1.583.601,15 950.198,82

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Sentus GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (Reg.Nr. HRB 140243 B).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände € 1.388.112,46 € 0,00 € 917.618,32 € 0,00

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Büroserviceleistungen sowie Personalkosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen € 48.738,58 € 48.738,58 € 0,00 € 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten € 695.861,44 € 695.861,44 € 0,00 € 0,00
Vorjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen € 97.146,19 € 97.146,19 € 0,00 € 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten € 476.445,53 € 476.445,53 € 0,00 € 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer mit einer Restlaufzeit von einem Jahr in Höhe von € 421.433,33 enthalten (Vorjahr: € 197.375,00). Die Verbindlichkeiten wurden mit 6% p.a. verzinst.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 14 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr. Roland Ilper.

Sonstiges

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gem. § 325 HGB i.V.m. §326 HGB Gebrauch gemacht.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.5.2024.

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