Worm GmbHLiquidated

97277 Neubrunn, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 10422
Previous
Holzatelier WW UG (haftungsbeschränkt)Holzatelier Wolfgang Worm UG (haftungsbeschränkt)
Registered
11/13/2009
Industry
Retail sale of furnitureManufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of office furniture
Purpose
Der Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei und eines Planungsbüros für Innenarchitektur sowie der Handel mit Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Würzburg
€25,000
100.00%

Financial Report

Worm GmbH

(vormals: Holzatelier Wolfgang Worm UG (haftungsbeschränkt))

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 45.574,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.553,09
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 22.553,09
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 21.857,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 9.617,38
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.239,67
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 1.163,98
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 100,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 1.063,98
C. Umlaufvermögen 90.907,31
I. Vorräte 22.400,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 17.300,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.100,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.443,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43.301,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 3.142,14
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.063,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.481,43

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 4.154,56
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 34.000,00
1. gezeichnetes Kapital 34.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 865,00
1. gesetzliche Rücklage 865,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinnvortrag 829,53
V. Jahresfehlbetrag 31.539,97
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 527,83
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 27,83
3. sonstige Rückstellungen 500,00
D. Verbindlichkeiten 131.799,04
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.886,80
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 71.912,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.481,43

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 220.340,89
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 3.699,86
5. Materialaufwand -60.079,72
6. Personalaufwand -149.109,71
7. Abschreibungen -5.130,91
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -40.134,16
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -8.496,83
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -4.577,29
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -3.198,31
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -6.300,19
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -6.714,61
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -10.846,93
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -461,03
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -30.874,78
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -387,05
19. sonstige Steuern -278,14
20. Jahresfehlbetrag 31.539,97

Anhang zur Bilanz

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- undBewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesenVorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruchgenommen.Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:1. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweitgesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Postender Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen derSchlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertungwurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. DieVermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtigbewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erstzwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zumAbschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahressind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:? Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zuAnschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßigerAbschreibungen bewertet.? Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlichmit dem Nennbetrag angesetzt.? Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischerSchätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alleerkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nichtveranlagten Steuern.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 131.799,04
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.886,80
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 71.912,24

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