Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 21125
Registered
6/8/1999
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activities
Purpose
der Handel mit Hardware und CAD-CAM-Software, Durchführung von Schulungen im CAD-CAM-Bereich, sowie alle in der Branche üblichen Tätigkeiten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bernd Hustert
since 8/10/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bernd Hustert
Fritz-Griebel Str. 10 A, 90562 Herzoldsberg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

3D CAD GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2019 bis zum 31.03.2020

Bilanz

Aktiva

31.3.2020
EUR
31.3.2019
EUR
A. Anlagevermögen 39.006,00 52.770,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 39.002,00 52.766,00
B. Umlaufvermögen 311.886,29 656.960,74
I. Vorräte 90.235,30 203.426,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.393,21 214.426,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.501,77 74.000,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141.257,78 239.107,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.151,51 3.593,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 354.043,80 713.323,82

Passiva

31.3.2020
EUR
31.3.2019
EUR
A. Eigenkapital 138.781,57 257.384,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 100.384,57 162.747,21
III. Jahresüberschuss 13.397,00 69.637,36
B. Rückstellungen 37.644,23 37.791,84
C. Verbindlichkeiten 177.618,00 418.147,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 77.183,98 178.641,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 100.434,02 239.505,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 354.043,80 713.323,82

Anhang

1. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes in EURO aufgestellt. (Vorjahres­angaben in €), Anhangangaben in T€.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 I HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet worden.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend der AfA-Tabellen des BMF, soweit diese die betriebsindividuelle Nutzungsdauer abbilden, vorgenommen.

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten über 250,00 € und die einen Betrag von 800,00 € nicht überschreiten, wurden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit Ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken bestehen nicht. Eine Pauschalwertberichtigung i.H.v. 3% wurde vorgenommen.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungen

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Rückstellungen

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Position sonstige Vermögensgegenstände sind keine Forderungen gegen den Gesellschafter und Geschäftsführer mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Soweit Bestände aus dem Vorjahr existierten (25.521 € und 47.138 €), wurden diese mit 2,5 % verzinst. Eine weitere Forderung gegen den Gesellschafter und Geschäftsführer in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 26.861 €) mit einer Laufzeit unter einem Jahr wird nicht verzinst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken.

Die Rückstellungen enthalten neben Beträgen für die Verpflichtungen aus Aufstellung von Jahresabschlüssen auch die Verpflichtungen aus Urlaub sowie aus Gewährleistungen.

Eine Abzinsung der sonstigen Rückstellungen erfolgte nicht, da zunächst mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ab Bilanzstichtag gerechnet wird.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht:

Verbindlichkeiten
31.03.2020
 
Gesamt
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre
davon Restlaufzeit über 5 Jahre
davon besichert durch Dritte  
 
EUR
EUR
EUR
EUR
TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
100.434
79.608
20.826
0
0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
68.672
68.672
0
0
0
3. Sonstige Verbindlichkeiten
8.512
8.512
0
0
0
 
177.618
156.792
20.826
0
0



4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 II HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

5. sonstige Pflichtangaben

Personalaufwand

Der Personalaufwand im Geschäftsjahr betrug  i.S.d. § 275 II Nr. 6a HGB  228 T€,
                                                              i.S.d. § 275 II Nr. 6b HGB    26 T€.

Zur Geschäftsführung war im Geschäftsjahr bestellt:

 Herr Bernd Hustert

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angaben nach § 285 S. 1 Nr. 9a HGB verzichtet.

sonstige Berichtsbestandteile


Nürnberg, den 17.03.2021

gez. Bernd Hustert, Gesellschafter-Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2021 festgestellt.

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