UP-Schweißtechnik GmbHLiquidated

61440 Oberursel (Taunus), DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 12050
Registered
7/15/2011
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of machinery for metallurgy
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Schweißanlagen samt Zubehör und ähnliche Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Rüdiger Cornel
since 1/31/2019
Liquidator

Financial Report

UP-Schweißtechnik GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 42.321,48 26.666,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.498,00 24.166,00
II. Sachanlagen 17.316,00 0,00
III. Finanzanlagen 2.507,48 2.500,00
B. Umlaufvermögen 68.404,88 54.422,62
I. Vorräte 17.528,78 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.062,14 33.191,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.813,96 21.231,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 137,07 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 110.863,43 81.088,62

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 31.998,36 29.578,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.578,17 0,00
III. Jahresüberschuss 2.420,19 4.578,17
B. Rückstellungen 48.292,47 22.188,58
C. Verbindlichkeiten 30.572,60 28.184,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.572,60 8.184,87
D. Passive latente Steuern 0,00 1.137,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 110.863,43 81.088,62

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Für bewegliche Gegenstände, deren Wert Euro 150,00, aber nicht Euro 410,00 übersteigen, wurde die Sofortabschreibung gewählt.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich fast ausschließlich aus dem
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern
die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.420,19 Euro wird dem Gewinnvortrag in Höhe von 4.578,17 Euro hinzugerechnet. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 6.998,36 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks
in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:   Rüdiger Cornel

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.000,00 EUR.

1.7.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.200,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2013 festgestellt.

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