MRK Diagnostik GmbHLiquidated

42285 Wuppertal, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 20253
Registered
1/31/2007
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of chemical productsWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Der Handel mit Laborgeräten, insbesondere solchen für diagnostische Zwecke

History

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Management

NameRole
Birgit Dr. Zinzius
since 1/22/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

MRK Diagnostik GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.394,00 1.758,00
I. Sachanlagen 1.394,00 1.758,00
B. Umlaufvermögen 59.827,46 138.650,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.733,17 112.956,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.948,21 3.412,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.094,29 25.694,51
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.415,77 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.637,23 140.408,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 13.426,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.573,72 8.949,55
III. Jahresfehlbetrag 36.842,05 2.624,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 23.415,77 0,00
B. Rückstellungen 500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 84.137,23 125.482,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.919,67 28.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.637,23 140.408,84

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MRK Diagnostik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 15.948,21 (Vorjahr: Euro 3.412,82).
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
41,9
41,9
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,0
0,0
0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat
15,9
0,0
15,9
aus ausstehenden Einlagen
0,0
0,0
 
eingeforderte Nachschüsse
0,0
0,0
 
sonstige Vermögensgegenstände
0,9
0,9
0,0
Summe
58,7
42,8
15,9


   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 14.919,67 (Vorjahr: Euro 28.000,00).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
23,9
0,0
23,9
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
14,9
14,9
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
45,3
0,0
0,0
45,3
Summe
84,1
14,9
23,9
45,3


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 45.347,56 (Vorjahr: Euro 70.347,56).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:

Forderungsspiegel


Art der Forderung Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2010 kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
  TEuro TEuro TEuro

aus Lieferungen und Leistungen 41,9 41,9 0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat 15,9 0,0 15,9
sonstige Vermögensgegenstände 0,9 0,9 0,0
 

Summe 58,7 42,8 15,9
 

Verbindlichkeitenspiegel


Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2010 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
  TEuro TEuro TEuro TEuro

gegenüber Kreditinstituten 23,9 0,0 23,9 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 14,9 14,9 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 45,3 0,0 0,0 45,3
 

Summe 84,1 14,9 23,9 45,3
 

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanz 2010 wurde ein Verlustvortrag von Euro 2.624,17 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 15. Dezember 2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 15. Dezember 2011 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Dr. Birgit Zinzius
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2011 festgestellt.

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