Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 106789
Previous
Brahmfeld & Gutruf GmbH
Registered
9/6/1991
Industry
Wholesale of watches and jewelleryAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryWholesale of china and glassware
Purpose
Handel mit Kunstgegenständen, insbesondere Schmuck, Uhren und Silber sowie dem Import und Export solcher Artikel

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Simone Hülse-Reutter
Hamburg
€51,200
100.00%

Financial Report

Hülse-Reutter GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.954,00 7.955,00
I. Sachanlagen 8.954,00 7.955,00
B. Umlaufvermögen 297.291,26 331.344,26
I. Vorräte 246.048,00 240.913,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.490,89 69.892,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 12.321,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.752,37 20.538,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.242,04 13.214,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 98.968,78 143.649,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 414.456,08 496.163,91

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Kapitalrücklage 35.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 194.849,71 181.483,51
IV. Jahresüberschuss 9.680,93 -13.366,20
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 98.968,78 143.649,71
B. Rückstellungen 8.777,24 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 405.678,84 493.063,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 136.398,51 245.125,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 414.456,08 496.163,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hülse-Reutter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 12.321,50).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 136.398,51 (Vorjahr: Euro 245.125,72).

 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 177.019,15 (Vorjahr: Euro 177.019,15).

 
Darlehensverbindlichkeiten Hanns-Christian Hülse-Reutter

Der frühere Gesellschafter der Gesellschaft, Herr Hanns-Christian Hülse-Reutter, hat zur Abdeckung der rechnerischen  Überschuldung im Zuge der Verhandlungen bezüglich der Übernahme der Geschäftsanteile der Hülse-Reutter GmbH den qualifizierten Rangrücktritt für die der Gesellschaft überlassenen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von zusammen Euro 177.019,15 erklärt.
 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 9.680,93.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro -185.168,78 , der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -185.168,78 vorgetragen.

 
Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Simone Hülse-Reutter
 

Unterschrift der Geschäftsleitung

 
  

Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.377,15 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.247,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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