Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 87853
Registered
5/19/2009
Industry
Wholesale of textilesWholesale of tobacco productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Im- und Export sowie der Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art, soweit keine Genehmigungspflicht besteht, insbesondere Konsumgüter, Textilien, Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Kraftfahrzeugersatzteilen; Übernahme von Handelsvertretungen sowie Anbahnung und Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Tatjana Altenhof
since 5/19/2009
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Tatjana Altenhof
Hans-Sachs-Straße 47, 65428 Rüsselsheim
€25,000
100.00%

Financial Report

ALTA Import - Export - Handels GmbH

Rüsselsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

315,44

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

315,44

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

286.548,51

223.872,83

I. Vorräte

6.343,61

71.225,64

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

254.245,19

124.560,09

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25.959,71

28.087,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

630,70

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

35.044,65

53.226,35

Summe Aktiva

321.908,60

277.729,88



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-78.226,35

-46.505,63

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

18.181,70

-31.720,72

nicht gedeckter Fehlbetrag

35.044,65

53.226,35

B. Rückstellungen

8.903,80

3.719,95

C. Verbindlichkeiten

313.004,80

274.009,93

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

321.908,60

277.729,88

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Beim Sachanlagevermögen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen linear entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen bzw. gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Dabei erfolgte die Abschreibung bei Zugängen pro rata temporis.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine nennenswerten erkennbaren Ausfallrisiken. (Pauschal-) Wertberichtigungen wurden deshalb nicht gebildet. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rückstellungen wurden für die ausstehenden Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2013 gebildet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen € 277.804,80,

mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren € 35.200,00.

Für die Verbindlichkeiten bestehen keine pfandrechtlichen Besicherungen.

4. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Die Umrechnung in Euro erfolgte entsprechen den amtlichen Kursen auf den Tag der Durchführung der Transaktion. Die am Bilanzstichtag bestehenden US-Dollar Bankkonten werden grundsätzlich unter Zugrundelegung des geltenden Devisen-Geldkurses bewertet.

5. Bilanzierungs- und Bewe rtungsmethoden von liquiden Mitteln

Liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

B. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Zur Geschäftsführerin ist Frau Tatjana Altenhof, Rüsselsheim bestellt.

3. Der Geschäftsführerin wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.

4. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von € 18.181,70. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Aus der Bilanz zum 31. Dezember 2013 geht hervor, dass die aufgelaufenen Verluste das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um € 35.044,65 übersteigen, so dass eine Überschuldungssituation i. S. d. § 64 GmbHG vorliegt. Dennoch folgten der Ansatz und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden durch die Geschäftsführung unter Fortführungsgesichtspunkten, da folgende Maßnahmen zur Abwendung der Überschuldung und Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft durchgeführt wurden:

Die Gesellschafter haben ein Darlehen i.H.v. € 35.200,00 Euro gewährt. Dieses besitzt eigenkapitalersetzenden Charakter. Für dieses Darlehen liegt ein Rangrücktrittsvertrag vor.

 

Rüsselsheim, den 19. Dezember 2014

gez. Tatjana Altenhof, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.12.2014

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