Marcam Engineering GmbHLiquidated

28359 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 20111 HB
Registered
6/20/2005
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
Engineeringleistungen, vorwiegend im EDV-Software-Bereich, die Entwicklung und der Vertrieb von Software, sonstige EDV-Dienstleistungen sowie die Beratung auf diesen Gebieten.

History

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Management

NameRole
Marcus Joppe
since 6/20/2005
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Materialise N.V.BEL
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Materialise N.V.
Belgium
€25,000
100.00%

Financial Report

Marcam Engineering GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 8.899,00 13.097,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 190,00 1.666,00
II. Sachanlagen 8.709,00 11.431,00
B. Umlaufvermögen 328.060,70 231.105,62
I. Vorräte 690,00 1.794,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 185.638,39 205.534,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141.732,31 23.777,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.098,15 2.233,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 339.057,85 246.436,59

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 154.997,25 110.189,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 85.189,31 59.867,52
III. Jahresüberschuss 44.807,94 25.321,79
B. Rückstellungen 105.503,20 38.672,00
C. Verbindlichkeiten 66.627,30 67.427,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.930,10 30.147,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 339.057,85 246.436,59

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenmerkmalen ist die Marcam Engineering GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Erstellung eines Lageberichtes konnte daher verzichtet werden. Von größenabhängigen Erleichterungen bei der Offenlegung wird Gebrauch gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform aufgestellt. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften desHGBaufgestellt. Soweit bei einzelnen Positionen des Abschlusses Änderungsvorschriften des BilMoG zu beachten waren, wurden diese angewandt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ( § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ) vorgenommen. Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungswerten von netto 150,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro wurden in den Jahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten aktiviert und werden über fünf Jahre abgeschrieben. Vorräte wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.  Die Bewertung der Barreserve, der Forderungen gegenüber Kreditinstituten, Kundenforderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zu Nominalwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die sonstigen Rückstellungen und die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Verbindlichkeiten werden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.  Forderungen gegenüber Kreditinstituten sind durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.   

III. Angaben zur Bilanz

Abschreibungen nach rein steuerrechtlichen Vorschriften wurden auf den Sammelposten in Höhe von Tsd. Euro 2 vorgenommen. Wegen Geringfügigkeit und Bilanzstetigkeit wurden trotz Aufhebung der umgekehrten Maßgeblichkeit keine Änderungen des Ausweises nach Handelsrecht vorgenommen. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Tsd. Euro 10) resultieren aus einer Leistungsrechnung an die Schwestergesellschaft in Japan. Die Laufzeit der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Tsd. Euro 39)  bestehen gegenüber der belgischen Muttergesellschaft und resultieren aus Leistungen.

I V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist ab 1. Januar 2011 eine 100%ige Tochter der Materialise N.V. Belgien, Technologielaan 15, B-3001 Leuven. Der Jahresabschluss fließt in den Konzernabschluss der Materialise NV Belgien ein. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft ist bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt. Eine weitergehende Veröffentlichung ist nach belgischem Recht nicht vorgesehen. Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer zum Ende des Berichtsjahres fünfzehn  Mitarbeiter. Zum Geschäftsführer war bestellt : Herr Marcus Joppe, Informatiker, Lilienthal. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgrund des Jahresüberschusses ergeben sich für die Gesellschaft Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in Höhe von jeweils Tsd. Euro 10. Die unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen verbleibenden Restverbindlichkeiten sind  unter den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

Bremen, den 31. Januar 2013
Marcus Joppe
Geschäftsführer                       
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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