SUNPOINT Franken GmbHLiquidated

50259 Pulheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 69184
Previous
SUNPOINT Hallstadt GmbH
Registered
3/2/2007
Industry
Activities of holding companiesOperation of sports facilitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
das Betreiben von SUNPOINT Sonnenstudios.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

SUNPOINT Franken GmbH

Pulheim

Jahresabschluss zum 28. Februar 2011

Handelsbilanz zum 28. Februar 2011

SUNPOINT Franken GmbH, SUNPOINT-Sonnenstudio, Pulheim

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   0,00 23.599,68
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   80,34 34.710,71
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   0,00 7.045,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   2.762,73
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.095,58 9.095,58 4.648,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   32.700,47 26.222,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten   138,84 23.837,13
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   51.289,52 101.169,72
    93.304,75 223.996,55

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   85.000,00 85.000,00
II. Kapitalrücklage   58.248,31 0,00
III. Gewinnvortrag   0,00 -151.218,88
IV. Jahresfehlbetrag   -388,22 3.235,80
V. Vortrag auf neue Rechnung   -194.149,61 -38.186,64
nicht gedeckter Fehlbetrag   51.289,52 101.169,72
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   3.530,00 17.710,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 53.967,53   63.683,73
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00   61.695,33
3. sonstige Verbindlichkeiten 35.807,22 89.774,75 80.429,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 477,56
    93.304,75 223.996,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SUNPOINT Franken GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. lm Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden in den Jahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten aktiviert und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Flüssige Mittel wurden zu Nomimalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum ggf. abgezinsten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 89.774,75 (Vorjahr: Euro 54.015,13).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

 

Forderungen: Euro 0,00

 

Verbindlichkeiten: Euro 0,00

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

Geschäftsführer: Martin Paffenholz

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Pulheim, 21.03.2012

gez. Martin Paffenholz

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