Wesselmann GmbHLiquidated

Hammer Straße 26, 59075 Hamm, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 1549
Registered
7/31/1991
Industry
Retail sale of furnitureManufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furniture
Purpose
Bauschreinerei mit Tischlerei, ein Möbeleinzelhandel und ein Bestattungsunternehmen.

History

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Management

NameRole
Mechthild Wesselmann
since 4/12/2012
Liquidator

Financial Report

Wesselmann GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 48.246,00 46.878,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 47.845,50 46.477,50
III. Finanzanlagen 400,00 400,00
B. Umlaufvermögen 232.689,27 294.932,03
I. Vorräte 14.274,51 9.578,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.996,47 201.388,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 156.418,29 83.965,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.062,98 1.021,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 281.998,25 342.831,77

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 134.762,94 303.393,57
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 47.828,98 242.673,07
III. Jahresüberschuss 61.369,37 35.155,91
B. Rückstellungen 15.821,13 4.492,56
C. Verbindlichkeiten 131.414,18 34.945,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 281.998,25 342.831,77

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Wesselmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 2.885,80 (Vorjahr: EUR 124.477,60) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres EUR 131.414,18 (Vorjahr: EUR 34.945,64) fällig.

Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Mechthild Wesselmann

Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2012 festgestellt.

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