Horst Eschner GmbHLiquidated

53332 Bornheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 43736
Registered
5/7/1992
Industry
Activities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Betrieb eines Kraftfahrzeugsachverständigenbüros. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen.

History

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Management

NameRole
Christine Eschner
since 3/13/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

DEM 25,000
50.00%
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Horst Eschner GmbH

Wesseling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 54.971,00 33.067,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 54.970,00 33.066,00
B. Umlaufvermögen 17.323,34 16.153,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.935,88 14.964,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.387,46 1.189,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.649,08 2.479,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 36.865,26 46.470,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 110.808,68 98.170,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 72.034,82 75.084,39
III. Jahresüberschuss 9.604,97 3.049,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 36.865,26 46.470,23
B. Rückstellungen 1.077,52 1.059,23
C. Verbindlichkeiten 109.731,16 97.111,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.105,11 29.157,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 110.808,68 98.170,67

Anhang



Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Horst Eschner GmbH hält sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse grundsätzlich an die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden die Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150 € und bis einschließlich 1.000 € gem. § 6 Abs. 2a EStG werden in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.
Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.
Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.


Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt.
Das Stammkapital beträgt 25.564,59 €.
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.

Gewinn- und Verlustrechnung

entfällt


Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Christine Eschner geführt. Außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Wesseling, 12.05.2010

Die Geschäftsführerin:
gez. Christine Eschner
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 56.755,67 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2011 festgestellt.

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