P & R Concept GmbHLiquidated

Große Elbstraße 277A, 22767 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 68756
Registered
10/1/1998
Industry
Wholesale of paint and varnishAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und der Vertrieb von Waren aller Art, soweit dieser nicht erlaubnispflichtig ist, insbesondere im Gastronomie-Markt, sowie die Erbringung von Marketingdienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Jan Reimers
since 1/2/2024
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

37.50% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
37.50%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jan Reimers
Hamburg
€34,100
100.00%

Financial Report

P & R Concept GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 50.109,00 63.473,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 260,00 290,00
II. Sachanlagen 49.849,00 63.183,00
B. Umlaufvermögen 143.897,73 85.639,52
I. Vorräte 29.129,80 10.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.359,78 74.581,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 408,15 407,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 458,70 394,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.465,43 149.507,24

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 33.892,55 7.041,76
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 18.522,83 588,47
III. Jahresüberschuss 26.850,79 -17.934,36
B. Rückstellungen 4.575,30 4.353,30
C. Verbindlichkeiten 155.997,58 138.112,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 135.094,20 83.773,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.465,43 149.507,24

Anhang für 2012


P & R Concept GmbH, Hamburg

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschrif­ten für kleine Kapitalgesellschaften.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmoder­nisierungsgesetz (BilMoG) für das Geschäftsjahr 2010 wurden die Zahlen für 2010 auf Grund des Wahl­rechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bi­lanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilan­ziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungs­dauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit ab­nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum 31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 ange­schafft worden sind, wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Ver­einfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammel­posten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entspre­chend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a. im Jahr, für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrie­ben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen werden.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegen­den Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichti­gungen Rechnung getragen. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not­wendig ist. Dabei werden Kosten- und Preisänderungen sowie die Abzinsung von Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr mit dem laufzeitadäquaten Zinssatz der Bundesbank entsprechend im Erfüllungsbetrag berücksichtigt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Ab­schreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden auch Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 5) ausgewiesen. 
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen gebildet.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten von TEUR 21 (Vorjahr: TEUR 54) weisen eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren aus. Alle übrigen Verbindlichkeiten weisen, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.
Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Angaben
Mitglieder der Geschäftsführung im Geschäftsjahr waren:
Jan Reimers, Kaufmann, Hamburg

Hamburg, den 18. April 2013

___________________
Gez. Jan Reimers     
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2013 festgestellt.

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