Design
Impuls GmbH
Beverungen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.234.066,00 |
1.021.130,33 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
97,00 |
852,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.217.599,60 |
1.006.986,93 |
| III.
Finanzanlagen |
16.369,40 |
13.291,40 |
| B.
Umlaufvermögen |
810.493,30 |
682.695,41 |
| I.
Vorräte |
458.362,38 |
382.104,49 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
336.256,76 |
210.819,44 |
| III.
Wertpapiere |
15.000,00 |
15.000,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
874,16 |
74.771,48 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.357,00 |
3.333,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.059.916,30 |
1.707.158,74 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
135.825,12 |
48.719,25 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
100.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
15.000,00 |
15.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
7.719,25 |
26.182,44 |
| IV.
Bilanzgewinn |
13.105,87 |
-18.463,19 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
74.000,00 |
| C.
andere Sonderposten |
0,00 |
111.000,00 |
| D.
Rückstellungen |
40.992,00 |
38.911,00 |
| E.
Verbindlichkeiten |
1.883.099,18 |
1.434.528,49 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
763.217,25 |
738.334,14 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.059.916,30 |
1.707.158,74 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Design Impuls GmbH, Beverungen, weist zum
Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer
kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB
auf. Sie wendet jedoch freiwillig, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember
2007, die für große Kapitalgesellschaften
vorgeschriebene Gliederung der Bilanz nach § 266 Abs.
2 und 3 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung nach 3 275
HGB (Gesamtkostenverfahren) an.
2. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die im Vorjahr angewendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
Der Jahresabschluss enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und
Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten
sowie von Aufwendungen mit Erträgen und Lasten mit
Rechten sind nicht durchgeführt worden.
Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der
Nutzungsdauer halten wir uns an die steuerlich vorgegebenen
Abschreibungssätze.
Die Anlagegüter werden grundsätzlich linear
abgeschrieben.
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten
angesetzt.
In den Vorräten wurden die Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bewertet. Die
unfertigen Erzeugnisse kamen mit ihren Herstellungskosten
entsprechend dem Grad der Fertigstellung in Ansatz. Bei der
Ermittlung der Herstellungskosten wurden die steuerlichen
Bewertungsvorschriften beachtet.
Da die Produktion überwiegend auftragsbezogen
erfolgt, wurden die fertigen Erzeugnisse und Waren
retrograd, d.h. zu Verkaufpreisen abzüglich eines
Abschlags von 10%, bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
worden.
Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert
ausgewiesen.
Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben
vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen mit dem
Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist, angesetzt worden.
3. Angaben zu den Posten der Bilanz
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrug zum
Bilanzstichtag € 759.000,00.
4. Sonstige Angaben
4.1 Geschäftsführung
Die Geschäftsführung ist im Jahr 2007 durch
Herrn Volker Kurtenbach, Dipl.-Ing., Beverungen,
ausgeübt worden.
4.2 Anteilsbesitz
Wir sind an der KATFIL GmbH, Krassow, mit einer
Stammeinlage in Höhe von € 10.000,00 ( 20% des
Stammkapitals) beteiligt. Der Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2007 weist ein Eigenkapital von € 70.943,12
und einen Jahresüberschuss in Höhe von €
104,29 aus.
Beverungen, 15. August 2008
Gez. Volker Kurtenbach, Geschäftsführer
|