Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 56321
Registered
7/14/1997
Industry
Activities of holding companiesBook publishingPublishing of journals and periodicals
Purpose
der Betrieb einer Druckerei, eines Verlages sowie der Handel mit Büroartikeln aller Art. Beteiligung an anderen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Rouven Kirchner
since 1/23/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Rouven Kirchner
Blumenweg 11 30989 Gehrden
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

C. V. Engelhard GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 22.439,00 12.026,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.182,00 4.560,00
II. Sachanlagen 20.257,00 2.764,00
III. Finanzanlagen 0,00 4.702,00
B. Umlaufvermögen 159.094,13 169.818,36
I. Vorräte 32.249,19 63.663,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.884,49 101.403,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.607,67 8.905,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.960,45 4.751,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 480,00 180,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.536,08 16.328,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 207.549,21 198.352,66

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 29.110,59 18.430,16
III. Jahresfehlbetrag 9.207,78 10.680,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.536,08 16.328,30
B. Rückstellungen 8.054,58 4.400,00
C. Verbindlichkeiten 199.494,63 193.952,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 199.494,63 193.952,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 207.549,21 198.352,66

Anhang


 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Unterlassene Rückstellungsbildung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Betrag der nicht gebildeten Rückstellungen der mittelbaren Verpflichtungen beträgt EUR 206.605,00.

Kassenvermögen der Unterstützungkasse ist nicht vorhanden.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 13.607,67 (Vorjahr: EUR 8.905,67).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 199.494,63 (Vorjahr: EUR 193.952,66).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Gilbert-Rouven Kirchner
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.
  

sonstige Berichtsbestandteile



Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hannover, 18.03.2015
gez. Gilbert-Rouven Kirchner                                                                    
Ort, Datum
Unterschrift


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2015 festgestellt.

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