Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 337228
Registered
11/16/2001
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
die Entwicklung von Produkten der IT-Branche, insbesondere Entwicklung von Software der Vertrieb von IT-Produkten und die Beratung im IT- Bereich sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

51.00% identified49.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
51.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Enterra Inc.RUS
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Wolfgang Laier
Auwiesen 25, 69234 Dielheim
€13,260
51.00%
Enterra Inc.
Russia
€12,740
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Enterra Software GmbH

Schwetzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 24,00 3.457,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
II. Sachanlagen 14,00 3.447,00
B. Umlaufvermögen 76.150,29 121.490,67
I. Vorräte 171,00 166,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.324,72 116.365,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.654,57 4.959,04
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 51.416,00 2.393,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.590,29 127.340,82

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.999,70 25.999,70
B. Verlustvortrag 28.392,85 57.042,97
C. Jahresfehlbetrag 49.022,85 -28.650,12
D. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
E. Verbindlichkeiten 125.090,29 124.840,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.590,29 127.340,82

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen:

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß ESTG § 7 Absatz 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. (2) im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Allgemeines

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

II. Rückstellungen

Bei den ausgewiesenen Rückstellungen handelt es sich um die Kosten für die Jahresabschluss 2022.

III. Verbindlichkeiten

Als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter war kein Ausweis vorzunehmen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren waren in Höhe von EUR 30.580,16 (i.V. EUR 30.277,39) auszuweisen.

Es waren keine Verbindlichkeiten vorhanden die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert waren.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlusstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Laier Wolfgang Geschäftsführer Einzelvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Carl-Benz-Straße 5 68723 Schwetzingen

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29. Dezember 2023 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022

17. Januar 2024 68723 Schwetzingen

gez. Wolfgang Laier

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