dicobis Holding GmbH
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Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dobromir Andonov since 10/5/2012 | Managing Director |
Official financial statements and annual reports
ZIP Cars GmbHUlm(vormals: Ochsenhausen)Jahresabschluss
|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwerte | 0,00 | |
| 3. geleistete Anzahlungen | 0,00 | |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 0,00 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366.280,82 | |
| 0320 Pkw | 366.280,82 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | |
| Summe II. Sachanlagen | 366.280,82 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 3. Beteiligungen | 0,00 | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | |
| 6. sonstige Ausleihungen | 0,00 | |
| 7. Sonstiges | 0,00 | |
| 8. Genossenschaftsanteile | 0,00 | |
| 9. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | 0,00 | |
| Summe III. Finanzanlagen | 0,00 | |
| Summe A. Anlagevermögen | 366.280,82 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,00 | |
| 5. In Arbeit befindliche Aufträge | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe I. Vorräte | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 765,76 | |
| 1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 765,76 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 20.762,68 | |
| 1507 Forderungen gegen Gesellschafter- Restlaufzeit bis 1 Jahr | -1.278,81 | |
| 1525 Kautionen | 0,28 | |
| 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% | 22.041,21 | |
| 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21.528,44 | |
| III. Wertpapiere | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 2. eigene Anteile | 0,00 | |
| 3. sonstige Wertpapiere | 0,00 | |
| Summe III. Wertpapiere | 0,00 | |
| IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | ||
| 1000 Kasse | 0,00 | |
| 1200 Commerzbank | 2.338,84 | |
| Summe IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.338,84 | |
| Summe B. Umlaufvermögen | 23.867,28 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | |
| Summe Aktiva | 390.148,10 | |
|
Passiva |
||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | ||
| 0800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| Summe I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | |
| III. Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | |
| IV. Gewinnrücklagen | ||
| 1. gesetzliche Rücklage | 0,00 | |
| 2. Rücklage für eigene Anteile | 0,00 | |
| 3. satzungsmäßige Rücklagen | 0,00 | |
| 4. andere Gewinnrücklagen | 0,00 | |
| Summe IV. Gewinnrücklagen | 0,00 | |
| V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | |
| Vl. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -17.024,05 | |
| VII. nicht gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | |
| Summe A. Eigenkapital | 7.975,95 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 0,00 | |
| 4. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe B. Rückstellungen | 0,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Anleihen | 0,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||
| 0630 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 113.656,28 | |
| Summe 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 113.656,28 | |
| 3. erhaltene Anzahlungen und Bestellungen | 0,00 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 268.515,87 | |
| Summe 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 268.515,87 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | |
| 9. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 382.172,15 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | |
| Summe Passiva | 390.148,10 |
Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro (€).
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||
| Umsatzerlöse | ||
| 8125 Steuerfreie innerg. Lieferungen | 765,76 | |
| Summe Umsatzerlöse | 765,76 | |
| Abschreibungen | ||
| 4832 Abschreibungen auf Kfz | -12.327,35 | |
| Summe Abschreibungen | -12.327,35 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | ||
| Fahrzeugkosten | -1.800,33 | |
| 4520 Kfz - Versicherungen | -1.757,98 | |
| 4580 Sonstige Kfz - Kosten | -42,35 | |
| andere betriebliche Aufwendungen | -2.169,13 | |
| 4390 Sonstige Abgaben | -289,20 | |
| 4910 Porto | -90,21 | |
| 4920 Telefon | -639,35 | |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | -1.053,00 | |
| 4970 Kosten des Geldverkehrs | -97,37 | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.969,46 | |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -15.531,05 | |
| sonstige Steuern | ||
| 4510 Kfz - Steuern | -1.493,00 | |
| Summe sonstige Steuern | -1.493,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 17.024,05 |
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenkassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanz
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Vorschlag der Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Das Jahresergebnis wird auf das Jahr 2013 vorgetragen.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von
|
Herrn Dobromir Andonov, Varna |
wahrgenommen.
Ulm, den 4.7.2014
Dobromir Andonov, Geschäftsführer
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