CW Cook & Wash Service GmbH

Bruno-Bürgel-Weg 122, 12439 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 131186
Registered
12/28/2010
Industry
Washing and cleaning of textile and fur products for private householdsWashing and cleaning of textile and fur products for commercial clientsProvision of visiting and assistance services of older persons
Purpose
Der Betrieb von Küche, Wäscherei und Hausmeisterdiensten für Pflege- und Altenheime.

History

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Management

NameRole
Barbara Effinger
since 12/28/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
49.00%
48.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Berlin
€12,250
49.00%
Berlin
€12,000
48.00%

Financial Report

CW Cook & Wash Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 15.09.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

CW Cook & Wash Service GmbH, Berlin

AKTIVA

Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 402,69
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.945,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.343,31 48.288,93
48.691, 62

PASSIVA

Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresüberschuss 8.558,53
B. Rückstellungen 4.887,98
C. Verbindlichkeiten 22.745,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.745,11
48.691,62

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 15. September bis zum 31. Dezember 2010 der Cook & Wash Pflegeheimservice GmbH, Berlin, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Hierzu ist sie als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB unter Einhaltung der Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB verpflichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ein Sonderposten mit Rücklagenanteil war nicht zu bilden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände abgeschrieben. Dabei wurde von einer Nutzungsdauer von zwei bis zwanzig Jahren ausgegangen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt. Bei den Forderungen sind erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgte in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Da der Jahresabschluss auch unter Beachtung steuerlicher Vorschriften aufgestellt wurde, ergibt sich kein Unterschied zwischen Handels- und Steuerbilanz. Ein Abgrenzungsposten für latente Steuern nach § 274 HGB war somit nicht zu bilden.

III. Erläuterung der Bilanz

1. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage -12.500,00
Jahresüberschuß 8.558,53
Summe: 21.058,53

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen für Steuern betreffen die zu erwartenden Steuerzahlungen für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten betreffen die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2010.

3. Restlaufzeiten und Besicherung der Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind ungesichert.

IV. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Zusätzliche Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung waren nicht erforderlich.

V. Sonstige Angaben

1. Zahl der Arbeitnehmer

In der Zeit vom 15. September bis zum 31. Dezember 2010 wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Geschäftsleitung

Geschäftsführer im Berichtszeitraum waren:

 

Frau Sabine Wollny , Kauffrau vom 15.09.2010 bis 07.11.2010,

 

Frau Barbara Effinger, Kauffrau ab 08.11.2010

 

Berlin, den 21.09.2011

Gezeichnet: Barbara Effinger

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