Sabik GmbHLiquidated

19061 Schwerin, DEU

Master Data

Registry
Register court Schwerin HRB 7425
Previous
Sabik Informationssysteme GmbH
Registered
10/16/2001
Industry
Manufacture of railway infrastructureComputer consultancy activitiesBuilding of ships and floating structures
Purpose
Die Entwicklung und Vermarktung von Softwareprodukten, die Herstellung von elektrischen Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuereinrichtungen und Schifffahrtszeichen, hauptsächlich für Wasserstraßen und Häfen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, insbesondere Installation, Service, Wartung und Instandhaltung.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Jens-Uwe Reißig
since 8/3/2006
Managing Director

Financial Report

Sabik GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 377.340,81 358.116,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.887,00 22.712,00
II. Sachanlagen 364.453,81 335.404,00
B. Umlaufvermögen 2.971.961,89 2.309.507,86
I. Vorräte 665.195,68 408.041,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.618.891,88 1.225.685,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 687.874,33 675.780,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41.982,97 25.459,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.391.285,67 2.693.083,70

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 949.209,82 622.177,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 800.000,00 500.000,00
III. Bilanzgewinn 124.209,82 97.177,48
davon Gewinnvortrag 97.177,48 111.958,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 49.302,59 25.389,00
C. Rückstellungen 945.495,18 775.266,07
D. Verbindlichkeiten 1.378.432,35 1.222.985,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten 32.146,73 2.954,35
F. Passive latente Steuern 36.699,00 44.311,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.391.285,67 2.693.083,70

Anhang


  Sabik GmbH, Schwerin
Abschrift des handelsrechtlichen Anhangs 2013

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Da es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 HGB handelt, ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ausschließlich für solche Posten vermerkt, die in der Bilanz auch dann getrennt auszuweisen gewesen wären, wenn diese nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB in verkürzter Form aufgestellt wäre. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz im Anhang gemacht.

Die Form der Darstellung wurde gegenüber dem Vorjahresabschluss wie folgt geändert:


Bisher als Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil ausgewiesene Beträge werden ab diesem Jahr nicht mehr gesondert in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst, da es sich um Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens für Zuschüsse handelt, für die eine gesonderte Erläuterung nicht vorgesehen ist. Die Änderung erfolgt um die Klarheit des Anhangs zu verbessern.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan­mäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus­sichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sach­anlage­­vermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Erhaltene Zuschüsse und Fördermittel für Investitionen werden in einem Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen abgegrenzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Geleistete Anzahlungen sind zum Nennwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Einzelwertberichtigungen waren im Ergebnis der Risikobeurteilung nicht erforderlich.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden und von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatz abgezinst soweit die zu Grunde liegende Verpflichtung nicht verzinslich ist.

Bei der Bildung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird der Zinseffekt aus der Abzinsung mit dem entsprechenden Aufwand aus der Bildung der Rückstellung verrechnet (Nettomethode).

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive latente Steuern werden in Höhe der erwarteten zukünftigen Belastungen bei Körperschafsteuer und Gewerbesteuer, die sich aus temporären Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben, gebildet. Es handelt sich um den Saldo der insgesamt erwarteten steuerlichen Be- und Entlastungen. Steuerliche Verlustvorträge bestehen nicht.

Fremdwährungen wurden mit ihrem jeweiligen Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Soweit die Restlaufzeit der entsprechenden Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten weniger als ein Jahr beträgt, werden das Anschaffungskostenprinzip und das Realisationsprinzip bei der Umrechnung nicht angewandt.

Die unterjährige Erfassung von Zugängen von Vermögensgegenständen und Schulden in Fremdwährung erfolgt aus Vereinfachungsgründen zum jeweiligen Devisenkassamittelkurs, der für den Tag des Zugangs von der Bundesbank ermittelt wurde.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 41.112,80 (Vj. TEUR 39) und resulstieren in voller Höhe aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 97 (Vj. TEUR 112) enthalten.

Sonderposten

Erhaltene öffentliche Zuschüsse für Investitionen werden über die Laufzeit der geförderten Anlagegüter entsprechend dem Abschreibungsverlauf verteilt. Der auf die noch verbleibende Nutzungsdauer entfallende Zuschuss ist im Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Es bestehen in Höhe von EUR 235.729,57 (Vj. TEUR 274) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Dipl. Ing. Morten Haaning Christensen
Herr Jens-Uwe Reißig



Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Sabik-Group Oy, Porvoo, Finnland, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im Register von Helsinki, Finnland offen gelegt.

Schwerin, den 17. März 2014

gez. Christensen          gez. Reißig

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2014 festgestellt.

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