S null neun GmbHLiquidated

68161 Mannheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 706300
Registered
3/13/2009
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in landscape architectureConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Der Betrieb eines Architekturbüros, der Betrieb einer Kunstgalerie insbesondere in Form einer Pilotgalerie und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Mark Nikolas Schütz
since 1/7/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

S null neun GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   0,00   12.500,00
B. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   8.624,00   5.241,00
II. Sachanlagen   245.358,40   15.736,00
C. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   30.000,00   0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   10.388,64   5.239,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   15.931,38   2.571,07
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   49.191,93
Summe Aktiva   310.302,42   90.479,43

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage   70.000,00   0,00
III. Verlustvortrag   -74.191,93   0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   12.884,90   -74.191,93
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   49.191,93
B. Rückstellungen   2.500,00   0,00
C. Verbindlichkeiten   274.109,45   90.479,43
Summe Passiva   310.302,42   90.479,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der S null neun GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.186,43 7.186,43 0
Sonstige Verbindlichkeiten 266.923,02 34.354,54 222.915,36
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.432,90 3.432,90 0
Sonstige Verbindlichkeiten 87.046,53 87.046,53 0

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 146.871,45 (Vorjahr: EUR 86.675,31) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Mark Nikolas Schütz.

 

Mannheim, den 2. Februar 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.02.2012

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