Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 225136
Registered
3/14/2001
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airRepair of machineryRepair and maintenance of aircraft and spacecraft
Purpose
Service für raumlufttechnische Anlagen und deren Komponenten sowie artverwandte Anlagen, Wartung und Reparatur solcher Anlagen sowie der Handel mit Ersatzteilen und Zubehör. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen jeglicher Art im Zusammenhang mit den genannten Anlagen erbringen.

History

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Management

NameRole
Gilbert Bousrez
since 5/30/2006
Managing Director
Michael Oeffinger
since 5/30/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
Andrea Bousrez
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

72124 Pliezhausen Täentalweg 15
€12,750
51.00%
Andrea Bousrez
72124 Pliezhausen Täentalweg 15
€12,250
49.00%

Financial Report

RLT Service GmbH

Pliezhausen

(vormals: Wendlingen am Neckar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 1.100,00 2.142,00
I. Sachanlagen 1.100,00 2.142,00
C. Umlaufvermögen 14.082,85 29.697,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.906,04 29.638,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.176,81 58,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.182,85 44.339,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 3.888,12 25.600,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 8.611,88 -600,58
davon Gewinnvortrag 600,58 20.974,09
B. Rückstellungen 2.815,00 2.980,00
C. Verbindlichkeiten 8.479,73 15.758,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.479,73 15.758,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.182,85 44.339,14

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter erstmaliger Berücksichtigung der Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt. Gemäß Art. 67 (8) EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungs- und Ausweisstetigkeit sowie die Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahreswerte wurden dementsprechend nicht angepasst.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
 Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) umgestellt. Anpassungsbuchungen ergaben sich nicht.


Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bewertungsanpassungen auf Grund der auf den 01.01. erstmalig anzuwendenen Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ergaben sich nicht.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert voll abgeschrieben. Der für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert von über 150 Euro bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wird in den Jahren 2008 und 2009 gebildete Sammelposten wurde beibehalten. Dieser wird über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Es handelt sich weder funktional noch wertmäßig um wesentliche Wirtschaftsgüter des Unternehmens, sodass keine handelsrechtlichen Vorschriften der Beibehaltung des Sammelpostens entgegenstehen.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).
Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB
Zum 31.12.2010 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

 
Jahresbetrag in Euro
Mietvertrag Immobilien
862,07


Der Mietvertrag ist auf unbestimmte Dauer geschlossen

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 (2) HGB unterlassen.
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:       Herr Dipl. Ing. Gilbert Bousrez, Pliezhausen
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.                                                                        
                  
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2011 festgestellt.

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