Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 725736
Registered
8/30/2016
Industry
Management activities of holding companies with active insurance businessActivities of insurance brokersActivities of insurance agents
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Vermittlung von Versicherungsleistungen, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Beneficial Owners
Beta

Identified persons (5)

NameOwnership
82.10%
Christoph Johannes Maile
28.83%
N***** M****
8.98%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
e-jungle GmbH
Germany
€16,618
45.22%
Christoph Johannes Maile
Karlsruhe
€10,000
27.22%
BonSure GmbH
Germany
€6,471
17.61%

Financial Report

Optisure GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 108.439,00 10.576,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 106.099,00 10.576,00
II. Sachanlagen 2.340,00 0,00
B. Umlaufvermögen 48.935,93 11.923,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.121,97 545,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.813,96 11.378,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 39,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.374,93 22.538,85

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 114.363,74 18.943,29
I. gezeichnetes Kapital 45.390,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 208.287,00 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -6.056,71
IV. Bilanzverlust 139.313,26 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 41.011,19 2.095,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.374,93 22.538,85

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Optisure GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Karlsruhe

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: HRB 725736

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, für die Beschaffung des Eigenkapitals und für den Abschluss von Versicherungsverträgen wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die auf den vorherigen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 41.011,19 (Vorjahr: EUR 2.095,56).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 25.002,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3,0.

Unterschrift der Geschäftsführung
 

Karlsruhe, 17.12.2018
gez. Christoph Maile
Ort, Datum
Christoph Maile
Karlsruhe, 17.21.2018
gez. Lars Bauer
Ort, Datum
Lars Bauer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2018 festgestellt.

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