Karizma GmbHLiquidated

33602 Bielefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Bielefeld HRB 38455
Registered
7/20/2005
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
der Betrieb und die Verwaltung von Gaststätten sowie Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen zu beteiligen, neue derartige Unternehmungen zu errichten, bestehende derartige Unternehmungen zu erwerben, ferner auch derer Geschäftsführung und Vertretung zu übernehmen, sowie Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft ist befugt, sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den in Absatz 1. beschriebenen Geschäftszweck zu fördern.

History

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Financial Report

Karizma GmbH - Diskothek "Princess" -

Bielefeld

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 3.000,00 3.000,00
B. Anlagevermögen 28.939,00 31.692,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26.322,00 28.297,00
II. Sachanlagen 2.617,00 3.395,00
C. Umlaufvermögen 80.412,01 58.703,49
I. Vorräte 4.086,08 4.663,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.722,27 17.149,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.603,66 36.890,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 424,40
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.130,07 5.916,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 124.481,08 99.736,80

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.916,91 0,00
III. Jahresfehlbetrag 6.213,16 30.916,91
B. Rückstellungen 5.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 119.481,08 97.736,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 124.481,08 99.736,80

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2006


Karizma GmbH , Bielefeld ,

   
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Karizma GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert.

 
Die flüssigen Mittel sind ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Bilanz
1. Bruttoanlagengitter

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagengitter zu entnehmen.

 
2. Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagengitter zu entnehmen.

 
Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf:

 
3. Sonstige Vermögensgegenstände

 
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 17.459,14 enthalten. Im Einzelen setzen sich diese Forderungen wie folgt zusammen:

 
Dursun Kaya 4.400,00 Euro
Cevdet Yildirim 7.400,00 Euro
Turgut Yildiz 5.649,14 Euro

 
4. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

 
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 Euro
II. Verlustvortrag - 30.916,91 Euro
III. Jahresfehlbetrag - 4.182,90 Euro
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag 10.099,81 Euro
V. buchmäßiges Eigenkapital 0,00 Euro

 
5. Angaben über die Restlaufzeit von Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung sind dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3, Blatt 5) zu entnehmen.
Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs und bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung werden die Geschäfte des Unternehmens durch den

 
Erster Geschäftsführer: Kadir Ender Hicyilmaz, Bielefeld

 
geführt.

 
Mit Beschluss und Wirkung vom 28. Juni 2006 wurde Herr Kadir Ender Hicyilmaz als Geschäftsführer abberufen und Herr Turgut Yildiz als neuer Geschäftsführer bestellt.

 
Bielefeld, den 25. September 2008

 
___________________________
Turgut Yildiz

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