Sander Consulting GmbHLiquidated

61352 Bad Homburg vor der Höhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 11793
Registered
12/6/2010
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Erbringung von Beratungsleistungen, die Vermittlung von Beratern, der Erwerb und die Gründung von Gesellschaften sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften.

History

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Management

NameRole
Ante Trbara
since 4/26/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Armin ten Hompel
50.00%
Ante Irbaro Schultowald
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Armin ten Hompel
€12,500
50.00%
Ante Irbaro Schultowald
€12,500
50.00%

Financial Report

Sander Consulting GmbH

Bad Homburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 46.812,00 46.369,00
I. Sachanlagen 16.812,00 22.369,00
II. Finanzanlagen 30.000,00 24.000,00
B. Umlaufvermögen 11.737,39 22.662,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.694,18 10.587,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.043,21 12.075,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.549,39 69.031,49

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 31.157,03 37.806,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 10.000,00
III. Gewinnvortrag 2.806,36 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 6.649,33 -2.806,36
B. Rückstellungen 1.200,00 3.097,50
C. Verbindlichkeiten 26.192,36 28.127,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.549,39 69.031,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Finanzanlagen sind mit dem beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Es bestehen Finanzinstrumente des Finanzanlagevermögens, die zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet sind. Dieser entspricht den Anschaffungskosten. Es handelt sich um Anteile an der MT-ics GmbH, mit der ein Beteiligungsverhältnis besteht.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 6,6 TEUR 0 TEUR 10,5 TEUR 0 TEUR

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten ausschließlich Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2011.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 26,1 TEUR 26,1 TEUR 0 TEUR
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 28,1 TEUR 8,4 TEUR 0 TEUR

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 7,3 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Sander, Bernd Kaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Ergebnisverwendung

Die Bilanz zum 31.12.2011 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 6.449,33 aus. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Bad Homburg, 27.07.2012

gez. Bernd Sander, Kaufmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.8.2012.

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