Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 8758
Registered
1/16/1989
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationConstruction of utility projects for fluidsSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
die Sanitär-Installation sowie der Zentralheizungs- und Lüftungsbau

History

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Management

NameRole
Heinz Kleser
since 1/6/2026
Liquidator
Reinhold Püls
since 1/6/2026
Liquidator

Beneficial Owners

75.00% identified25.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
37.60%
37.40%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Christ & Podevin GmbHSelf-held cycle
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Saarbrücken
18800
37.60%
Saarbrücken
18700
37.40%

Holdings

NameOwnership
25.00%

Financial Report

Christ und Podevin GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.162,03 11.866,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 3,00
II. Sachanlagen 2.846,00 6.811,00
III. Finanzanlagen 5.315,03 5.052,61
B. Umlaufvermögen 66.360,35 162.877,10
I. Vorräte 25.072,78 41.738,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.579,20 63.318,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.708,37 57.820,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00 324,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.199,62 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.922,00 175.067,71

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 70.288,92
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -6.391,15 -6.391,15
III. eingefordertes Kapital 19.173,44 19.173,44
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 6.391,15 6.391,15
V. Gewinnvortrag 44.724,33 69.652,12
VI. Jahresfehlbetrag 93.488,54 24.927,79
VII. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.199,62 0,00
B. Rückstellungen 30.800,00 45.169,77
C. Verbindlichkeiten 67.122,00 59.609,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.922,00 175.067,71

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, weil die Gesellschafter eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung bzgl. ihrer Forderungen abgegeben haben und eine positive Fortführungsprognose besteht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nach Art. 67 Abs. 4 EGHGB in Bezug auf die bis zum 31.12.2009 vorgenommenen Abschreibungen nach den bisherigen § 253 Abs. 3 S. 3 HGB und

§ 253 Abs. 4 HGB sowie den §§ 254, 279 Abs. 2 HGB beibehalten worden.

Für Zugänge nach dem 31.12.2009 wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Es kommt die lineare und die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagegüter richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktwert bewertet. Die Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entsprechen den effektiven Einstandskosten.

Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine erkennbaren zweifelhaften Posten enthalten.

Das latente Risiko aus Liefer- und Leistungsforderungen ist durch eine Pauschalwertberichtigung gedeckt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen (Barwert Körperschaftsteuerguthaben) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 535,99 enthalten.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt, unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen, mit dem Erfüllungsbetrag. Die passiven latenten Steuern wurden aufgrund der Abweichungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz mit einem Steuersatz von 30% ermittelt. Von der.

ANGABEN ZUR BILANZ

In der Position "Verbindlichkeiten" sind Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafter-Geschäftsführern Herrn Reinhold Püls und Herrn Heinz Kleser mit EUR 23.611,03 enthalten.

Die Verbindlichkeiten wurden verzinst.

Nach ihrer Restlaufzeit gegliedert stellen sich die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenspiegel) wie folgt dar:

- bis zu einem Jahr: EUR 67.122,00 / Vorjahr EUR 56.609,02

- ein bis fünf Jahre: EUR 0,00 / Vorjahr EUR 0,00

- mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 / Vorjahr EUR 0,00

SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung der Christ & Podevin GmbH durch die beiden Geschäftsführer:

Herr Heinz Kleser, Kaufmann, Saarbrücken

Herr Reinhold Püls, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Saarbrücken

Die Geschäftsführer vetreten die Gesellschaft gemeinsam und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Saarbrücken, den 29. Juni 2012

Christ & Podevin GmbH

(Heinz Kleser) (Reinhold Püls)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.7.2012.

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