General and political adult education
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christine Beate Dena since 6/7/2017 | Managing Director |
Andreas Pohl since 6/7/2017 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (3)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 0.00% | |
| 0.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Lubben GmbHFriedberg (Hessen)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
AnhangA Allgemeine Angaben Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können. Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben dahingehend bestehen, ob die Angabe im Anhang oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen ist, erfolgt diese im Anhang. B Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen. Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgt auf der handelsrechtlich und steuerrechtlich einbeziehbaren Vollkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen: Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Von der Bewertungfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2 EStG wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennwert angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. 3. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres und Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Abweichungen fanden nicht statt. C Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I Bilanz 1. Am Bilanzstichtag ist die Stammeinlage vollständig geleistet. 2. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel. Die vor dem 01.01.2003 angeschafften Pkw werden über 5 Jahre, die danach angeschafften über 6 Jahre linear abgeschrieben. Gebrauchte Pkw werden über 3 Jahre linear abgeschrieben. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über 5 bzw. 10 Jahre linear abgeschrieben. Die EDV-Software wird über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die ab 1993 zugegangenen Werbeflächen wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben. Ab 2014 werden die Werbeflächen über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren linear abgeschreiben. Diese Nutzungsdauer entspricht der Laufzeit der Mietverträge über diese Werbeflächen. 3. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene (Mehr-)Abschreibungen im Anlage- oder Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. 4. Auf den Nettobetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 4 % in Höhe von 2.025,88 € gebildet. 5. Die aktiven Rechnungsabgrenzungen setzen sich wie folgt zusammen:
6. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht. 7. Sonstige Rückstellungen
8. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Aufteilung der Erlöse aus der Vermietung von Werbeflächen auf die Laufzeit der Vertragsdauer. Die Abgrenzung wurde jeweils vom Monat der Rechnungsaustellung ab pro rata temporis vorgenommen.
II: Gewinn- und Verlustrechnung 1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen. 2. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Verhinderung von Änderungen des Wertansatzes in der nächsten Zukunft aufgrund von Wertschwankungen wurden nicht vorgenommen. D Sonstige Angaben 1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht. 2. Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2023: Andreas Pohl, Solms Beate Dena, Bad Nauheim
Friedberg, den 19. November 2024 gez. Dena Pohl Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. November 2024 |
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