Master Data

Registry
Register court Lüneburg HRB 205265
Registered
11/28/2014
Industry
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related productsAgents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicalsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von alternativen Kraft- und Heizstoffen sowie verwandten Produkten und die mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang stehende Handelstätigkeit

History

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Management

NameRole
Procura
Matthias Lange
since 11/28/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BaeckTrade GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

BaeckTrade Fuels GmbH

Südheide OT Hermannsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Umlaufvermögen 257.979,64 146.313,43
I. Vorräte 14.464,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.462,75 57.447,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 184.052,89 88.865,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 257.979,64 146.313,43

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 52.553,08 49.658,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 27.553,08 24.658,30
B. Rückstellungen 2.200,00 3.289,00
C. Verbindlichkeiten 203.226,56 93.366,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 203.226,56 93.366,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 257.979,64 146.313,43

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die BaeckTrade Fuels GmbH mit Sitz in Hermannsburg/Hetendorf ist im Handelsregister beim Amtsgericht Lüneburg unter HRB 205265 seit dem 28.11.2014 eingetragen.
Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 21.11.2014.
Der Jahresabschluss der BaeckTrade Fuels GmbH, Hermannsburg/Hetendorf wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags auf­gestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind grundsätzlich im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lager­dauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Für Verluste aus Liefer- und Abnahmeverpflichtungen sind in angemessener Höhe Rück­stellungen gebildet.

Fertige Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech­nung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus steuerlichen Sachverhalten. Sie sind mit dem nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit dem nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit einem fristenkongruenten Marktzinssatz abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 2. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die mit dem Devisenkassamittelkurs in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Sofern bei Forderungen bzw. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr der historische Kurs zum Anschaffungszeitpunkt zu einer niedrigeren bzw. höheren Bewertung führt, wurde dieser der Bewertung zu Grunde gelegt.

  B. Erläuterungen zur Bilanz

  Sonstige Vermögensgegenstände
Es bestehen keine sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit Ausnahme der Kaution (Eidgenössisches Finanzdepartment Schweiz) die zeitlich unbegrenzt geleistet wurde.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige betriebliche Erträge
Hier sind Erträge aus der Währungsumrechnung von T€ 17 (2017: € 10) enthalten.

  C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Matthias Lange

 

Hermannsburg, 20. Juni 2019

Die Geschäftsführung

gez. Matthias Lange

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2019 festgestellt.

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