Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 28004 HB
Previous
Indi.Systems GmbHIndi.An Systems GmbH
Registered
8/1/2012
Industry
Development and programming of application softwareOther software publishingComputer consultancy activities
Purpose
Die Softwareentwicklung und -vertrieb.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christoph Linder
since 8/1/2012
Managing Director
Jörg Vermehren
since 8/1/2012
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Oyten
€17,000
33.30%
Bremen
€17,000
33.30%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Indi.An GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 181.131,00 49.106,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 137.015,00 619,00
II. Sachanlagen 19.116,00 23.487,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 418.345,97 450.651,74
I. Vorräte 29.155,00 275,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 380.613,67 328.097,60
davon gegen Gesellschafter 256.419,55 249.835,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.577,30 122.279,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.044,03 7.248,03
Aktiva 615.521,00 507.005,77

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 420.466,28 282.845,47
I. Gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
II. Kapitalrücklage 2.500,00 2.500,00
III. Bilanzgewinn 366.966,28 229.345,47
davon Gewinnvortrag 229.345,47 -2.819,84
B. Rückstellungen 28.070,03 35.197,91
C. Verbindlichkeiten 98.566,22 175.915,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 94.959,54 165.044,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.606,68 10.871,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten 68.418,47 13.046,41
Passiva 615.521,00 507.005,77

Anhang zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Indi.An GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bremen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bremen
Register-Nr.: HRB 28004 HB

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 HGB) bilanziert.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ggfs. bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögengegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen, sofern es sich nicht um unwesentliche Beträge handelt. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Gesellschaft hat auf die Bildung von passiven latenten Steuern auf aktivierte Softwareentwicklungskosten gem. § 274a i.V.m. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB verzichtet, da mit dem Eintritt einer Steuerbelastung aufgrund des Vorliegens sogenannter quasi-permanenter Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz auf absehbare Zeit nicht zu rechnen ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in den folgenden Fällen geändert:

- Die Gesellschaft hat erstmals von dem Wahlrecht der Aktivierung von Entwicklungskosten für Software gemäß § 248 Abs. 2 HGB Gebrauch gemacht.

Die Methodenänderung beeinflusst die für einen Leser des Jahresabschlusses typischen Kennzahlen. Im Einzelnen sind zu nennen:

-  der Erfolg bzw. die Rendite
-  die Erfolgsquellen
-  die Eigenkapitalquote
-  das Deckungsverhältnis von langfristigem Kapital zu Anlagevermögen

Ohne die Änderung würden das Anlagevermögen und die aktivierten Eigenleistungen um € 136.531,00 geringer sein, mit entsprechenden Auswirkungen auf die vorstehenden Kennzahlen.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte Geschäftsjahr Vorjahr
    EURO EURO
Forderungen 256.419,55 249.835,78

Die Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten ist ein Disagio von 24,00 €.

Gewinn-/Verlustvortrag

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von Euro 229.345,47 enthalten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich im Einzelnen um:

Aktivierte Eigenleistungen für Entwicklungskosten für Software in Höhe von € 136.531,00

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Feststellung und Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Feststellung des Jahresabschlusses und die Unterzeichnung erfolgten am 07.12.2023

 

Bremen, den  07.12.2023

gez. Jörg Vermehren

gez. Christoph Linder

gez. Christian Guse-Mann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2023 festgestellt.

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