Franzensbader Projekt GmbH

Potsdamer Straße 51, 14163 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 104931
Registered
12/1/2006
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien. Ausgenommen sind alle Tätigkeiten, die unter § 34c Gewerbeordnung fallen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Inmajar S.L.
Spain
€12,500
50.00%
Hamunaptra S.L.
Spain
€6,250
25.00%

Financial Report

Franzensbader Projekt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.311.128,87 2.350.697,87
I. Sachanlagen 2.311.128,87 2.350.697,87
B. Umlaufvermögen 106.107,95 96.061,69
I. Vorräte 83.486,79 64.474,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.634,63 7.461,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.986,53 24.125,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.546,12 7.153,74
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 73.104,30 43.408,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.496.887,24 2.497.321,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 68.408,57 43.686,54
III. Jahresfehlbetrag 29.695,73 24.722,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 73.104,30 43.408,57
B. Rückstellungen 22,91 812,91
C. Verbindlichkeiten 2.496.864,33 2.496.508,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.496.887,24 2.497.321,87

Anhang



1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Den Abschreibungen liegen die steuerlichen Sätze des § 7 EStG zu Grunde.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, werden als Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung der entsprechenden Eingangsrechnungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die Bank- und Kassenguthaben sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.


3. Angaben zur Bilanz

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind 3.012,86 Euro (Vorjahr: 5.320,00 Euro) Finanzierungskosten für aufgenommene Darlehen enthalten.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 73.104,30 Euro aus. Es liegt somit eine bilanzielle Überschuldung vor. Zur Abwendung einer Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung traten drei Gläubiger gemäß Rangrücktrittsvereinbarungen mit ihren Darlehensforderungen mit einem Betrag von insgesamt 262.500,00 Euro im Rang hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 - 5 Insolvenzordnung (InsO) bezeichneten Forderungen zurück. Das Darlehen eines dieser Gläubiger wurde am 10.06.2010 durch Darlehen anderer Gläubiger abgelöst. Per Ende des Geschäftsjahres bestehen noch Rangrücktrittsvereinbarungen mit zwei Gesellschaftern über einen Betrag von insgesamt 175.000,00 Euro. Eine Rückzahlung der Darlehen und eine Zahlung von Zinsen hat nur zu erfolgen, wenn die Gesellschaft dazu aus den zukünftigen frei verfügbaren Gewinnen, aus einem frei verfügbaren Liquidationsüberschuss oder aus anderem frei verfügbaren Vermögen künftig in der Lage ist.


Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in der Bilanz zusammengefassten Posten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 971.297,81 Euro (Vorjahr: 946.836,71 Euro).


4. Sonstige Angaben

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.525.566,52 Euro (Vorjahr: 1.549.672,25 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Grundschuld i.H.v. 1.615.000,00 Euro gesichert.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 884.828,76 Euro .

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden nicht.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt:

- Herr Victoriano Durán Solis, Madrid/Spanien
- Herr Jorge Federico Bonet de Luna, Madrid/Spanien
- Die Bestellung des Herrn Francisco Javier Rodriguez Garcia, Madrid/Spanien wurde mit Wirkung ab dem 10.05.2010 widerrufen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Madrid, im Dezember 2011




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gez. Jorge Federico Bonet de Luna
Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 04.05.2012

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