mz Maintenance GmbHLiquidated

Cremon 3, 20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 153666
Registered
10/9/2018
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisComputer consultancy activities
Purpose
Management-, Consulting- und Controlling-Dienstleistungen für die zentrale Koordinierung von Handwerksbetrieben zum Betrieb und zur Instandhaltung von Gebäuden sowie die Übernahme damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Eigene handwerkliche Dienstleistungen werden nicht ausgeführt.

History

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Financial Report

mz Maintenance GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 6.114,00 4.552,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 6.112,00 4.550,00
B. Umlaufvermögen 4.418.428,47 3.201.850,57
I. Vorräte 1.660.988,00 861.675,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.756.112,53 2.338.963,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.327,94 1.211,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.424.542,47 3.206.402,57

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 1.292.027,70 964.076,44
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 864.076,44 596.123,96
III. Jahresüberschuss 327.951,26 267.952,48
B. Rückstellungen 537.867,86 349.200,00
C. Verbindlichkeiten 2.594.646,91 1.893.126,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.424.542,47 3.206.402,57

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: mz Maintenance GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRB 153666

 

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:
 - Gezeichnetes Kapital
 - Kapitalrücklage

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Aufgrund der Umwandlung in eine GmbH wurde in den Vorjahresansgaben das Kommanditkapital der damaligen GmbH & Co. KG in der gleichen Position wie das gezeichnete Kapital des Berichtsjahres ausgewiesen. Alle weiteren Beträge des Eigenkapitals der umgewandelten Gesellschaft wurden in die Kapitalrücklage eingestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden (Going Concern).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 4.084,23 enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 9.220,00 enthalten.

 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

 

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 24.028,10 (Vorjahr: EUR 6.129,57).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

- entfällt

 

Sonstige Angaben

 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11,0.

 

Unterschrift der Geschäftsführung

 
  

Hamburg, den 26.09.2019
gez. Dr. Matthias von Bodecker

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2019 festgestellt.

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