Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 781150
Registered
9/23/2021
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of machine toolsWholesale of detergents and cleaning materials
Purpose
Der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Stromerzeuger, Industrielagertechnik und Reinigungstechnik auch via Internet.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Hartner
since 9/23/2021
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Hartner Aggregate und Industrietechnik GmbHAUT
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hartner Aggregate und Industrietechnik GmbH
Austria
€35,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hartner GmbH

Denkendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023

Bilanz

Aktiva

31.5.2023
EUR
31.5.2022
EUR
A. Anlagevermögen 104.448,00 66.227,00
I. Sachanlagen 104.448,00 66.227,00
B. Umlaufvermögen 884.869,29 304.137,15
I. Vorräte 415.340,76 171.817,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 344.000,43 56.483,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 125.528,10 75.835,56
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.027,48
Aktiva 989.317,29 395.391,63

Passiva

31.5.2023
EUR
31.5.2022
EUR
A. Eigenkapital 343.160,89 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
II. Verlustvortrag 60.027,48
III. Jahresüberschuss 368.188,37 -60.027,48
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.027,48
B. Rückstellungen 157.681,29 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 488.475,11 392.891,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 488.475,11 392.891,63
Summe Passiva 989.317,29 395.391,63

sonstige Berichtsbestandteile

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel bzw. Abweichen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bewegliche, abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer (GWG) wurden im Berichtsjahr aktiviert und sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 4 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 35.000 EUR wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt.

31.05.2022 31.05.2023
Gezeichnetes Kapital 35.000,00 EUR 35.000,00 EUR
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 EUR 0,00 EUR
Eingefordertes Kapital 35.000,00 EUR 35.000,00 EUR

Angabe zu Verbindlichkeiten

31.05.2022 31.052023
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 392.891 EUR 487.480 EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 0 EUR 0 EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0 EUR 0 EUR
Summe Verbindlichkeiten 392.891 EUR 487.480 EUR

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn 428.215,85 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahrs durchschnittlich 3 Arbeitnehmer.

 

Denkendorf, 28.08.2025

gez. Hartner Stefan

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2025 festgestellt.

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