Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 723137
Previous
Value Sourcing Management GmbH
Registered
6/11/2007
Industry
Business and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Unternehmensberatung und Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen sowie Erwerb, Verwaltung, Verwertung von Unternehmen und Beteiligungen. Ausgenommen sind genehmigungspflichtige Tätigkeiten, insbesondere die im Kreditwesengesetz genannten sowie rechts- und steuerberatende Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Tannenweg 24/1, 71069 Maichingen
€25,000
100.00%

Holdings

Financial Report

VBB Management GmbH

(vormals: Value Sourcing Management GmbH)

Calw

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 230.871,00 456.355,00
I. Sachanlagen 571,00 4.702,00
II. Finanzanlagen 230.300,00 451.653,00
B. Umlaufvermögen 92.056,39 348.466,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.254,52 343.737,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 801,87 4.728,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 250,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 623.247,62 357.435,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 946.175,01 1.162.506,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -208.148,22
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -174.287,09
IV. Bilanzverlust 648.247,62 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 623.247,62 357.435,31
B. Rückstellungen 97.110,92 264.354,00
C. Verbindlichkeiten 849.064,09 898.152,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 946.175,01 1.162.506,36

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:
-  die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 90.478,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,15
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
1,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G
 


Eine Verteilung des Unterschiedsbetrages gem. Art. 67 EGHGB zum 01.01.2010 erfolgt nicht.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
90.478,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
5.309,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 732.190,46 (Vorjahr: EUR 682.370,52).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 52.526,86 (Vorjahr: EUR 334.584,63).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 95.831,95 (Vorjahr: EUR 195.751,84).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Herr Thorsten Mattis
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
-28.215,23
Rückzahlungen im Berichtsjahr
40.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
98.734,88
Verzinsung
2.616,51
=  neuer Kreditbestand
33.136,16
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
Auszahlungsbetrag
 
66.000,00
Rückzahlungsbetrag
 
40.000,00
Zinssatz
 
6%


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 265.812,31.

Auf neue Rechnung werden EUR 648.247,62 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2013 festgestellt.

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