Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 150288
Registered
2/18/2010
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisOther activities of head offices
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte.

History

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Management

NameRole
Nico Heer
since 2/14/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wranglerstraße 45, 20253 Hamburg
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
25.00%
25.00%

Financial Report

Nico Heer GmbH

Wittenförden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.500,00 0,00
I. Finanzanlagen 22.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 184.133,09 26.132,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.062,76 1.147,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.070,33 24.985,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 206.633,09 26.132,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 159.906,97 24.613,61
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 386,39 0,00
IV. Jahresüberschuss 125.293,36 -386,39
B. Rückstellungen 28.420,15 750,00
C. Verbindlichkeiten 18.305,97 768,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 206.633,09 26.132,34

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind in Form eines "Davon-Vermerkes" in der Bilanz enthalten. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. 2 S. 1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Jahresabschlusskosten 2.000,00

Auf die Steuerrückstellungen entfällt ein Betrag von € 26.420,15.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 01.01.2010 - 31.12.2010:

Herr Nico Heer

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Im Laufe des Geschäftsjahres ist die Nico Heer GmbH mit Ihrer Beteiligung in Höhe von EUR 10.000,00 aus der eSail GmbH & Co. KG ausgeschieden. Im Rahmen einer Anwachsung hat die bisherige Komplementärin, die eSail GmbH, die Vermögensgegenstände und die Schulden der eSail GmbH per 01.05.2010 übernommen. Die eSail GmbH hat als Gegenleistung einen neuen Geschäftsanteil an die Nico Heer GmbH ausgegeben. Dieser neuer Geschäftsanteil wird mit den Anschaffungskosten in Höhe von EUR 10.000,00 bilanziert.

Der Gewinn des Geschäftsjahres wird gemäß eines Vorschlages der Geschäftsführung auf neue Rechnungen vorgetragen. Der Verlustvortrag in Höhe von EUR 386,39 wird ausgeglichen. Der Gewinnvortrag erhöht sich dadurch von EUR 0,00 um EUR 124.906,97 auf EUR 124.906,97

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