X-Secure GmbHLiquidated

73779 Deizisau, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 736064
Registered
12/30/2010
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesSecurity activities n.e.c.
Purpose
Die Unternehmensberatung, ausgenommen der Rechts- und Steuerberatung, insbesondere das Anbieten von Sicherheitslösungen auf dem Gebiet der mobilen Kommunikationstechnik.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Zehntstr. 7, 73779 Deizisau
€25,000
100.00%

Financial Report

X-Secure GmbH

Deizisau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.772,00 4.049,00
I. Sachanlagen 6.772,00 4.049,00
B. Umlaufvermögen 11.872,62 17.213,60
I. Vorräte 10.413,74 9.440,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 532,44 1.911,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 926,44 5.861,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 339,07 302,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 18.983,69 21.565,21

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.567,09 19.284,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.715,82 1.218,87
III. Jahresfehlbetrag 9.717,09 4.496,95
B. Rückstellungen 1.250,00 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 8.166,60 1.031,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 18.983,69 21.565,21

Anhang

für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Warenerfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände € 532,44 € 0,00


Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für zukünftige Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Verbindlichkeiten € 8.166,00 € 0,00


Hier sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 8.000,00 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Jörg Schultheiß.

Deizisau, den 30. August 2013

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.8.2013.

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