Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 707743
Registered
9/30/2009
Industry
Dental practice activitiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateDental laboratories
Purpose
Der Betrieb eines zahntechnischen Labors; ferner die Vermietung und Verwaltung von Wirtschaftsgütern im zahnmedizinischen Bereich und alle Geschäfte die bestimmt und geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.

History

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Management

NameRole
Yusuf Jozef Dr. Mavi
since 9/30/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Karlsruhe
€25,000
100.00%

Financial Report

Mavident GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 73.328,00 34.663,00
I. Sachanlagen 73.328,00 34.663,00
B. Umlaufvermögen 162.958,43 114.885,13
I. Vorräte 3.747,50 3.458,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.999,27 27.228,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.211,66 84.197,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.496,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 236.286,43 154.044,81

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 107.901,42 80.476,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 55.476,12 34.027,83
III. Jahresüberschuss 27.425,30 21.448,29
B. Rückstellungen 41.567,05 52.523,30
C. Verbindlichkeiten 86.817,96 21.045,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 236.286,43 154.044,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen ist nicht zu vermerken.

Aktivposten

Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag 46.999,27 € (Vj.: 27.228,43 €).

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Ein Sonderposten mit Rücklagenanteil ist nicht ausgewiesen.

Rückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

In der Bilanz nicht passivierte Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschften auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

Nachdem der nach steuerlichen Vorschriften zu ermittelde Gewinn in den Vorjahren niedriger war als das handelsrechtliche Ergebnis, wurde gem § 274 Abs 1 S. 1 HGB eine latente Steuerrückstellung in Höhe von 8.603,89 € gebildet. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2012 aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. 0,00 € (Vj.: 0,00 €).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren besten nicht. ( Vj.: 0,00 €).

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Mavi Yusuf Dr. Geschäftsführer Einzelvertretung

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26.11.2013 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

 

Karlsruhe, den 26.11.2013

Dr. Yusuf Mavi, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.11.2013.

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