Projekt Septima GmbHLiquidated

25524 Itzehoe, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 13709 PI
Registered
1/18/2010
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
a) die Verwaltung eigenen Vermögens und das Halten von Beteiligungen und b) die Erbringung von Beratungsleistungen für Bauplanung, Baugestaltung und Bauleistungen als Regie- und Generalunternehmen sowie der Vertrieb und die Vermietung eigener Immobilien. Eine Tätigkeit, die der Handwerksordnung oder der Gewerbeordnung (§ 34 c GewO) unterliegt, ist hiervon nicht berührt.

History

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Management

NameRole
Lutz Hendrik Walther
since 4/27/2020
Procura
Stephan Pientka
since 4/27/2020
Managing Director

Financial Report

Projekt Septima GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.678.577,98 5.372.936,64
I. Sachanlagen 6.678.577,98 5.372.936,64
B. Umlaufvermögen 83.522,77 178.668,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.841,89 72.538,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.680,88 106.129,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 184,30 175,51
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 158.014,41 66.780,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.920.299,46 5.618.560,91

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 91.780,52 923,35
III. Jahresfehlbetrag 91.233,89 90.857,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 158.014,41 66.780,52
B. Rückstellungen 2.500,00 1.070,00
C. Verbindlichkeiten 6.873.494,70 5.614.696,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.146.787,67 1.142.696,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 44.304,76 2.794,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.920.299,46 5.618.560,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Projekt Septima GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Auf die Berechnung einer Rückstellung für die Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Geringfügigkeit und Unwesentlichkeit verzichtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro -91.780,52 sowie der Jahresfehlbetrag des diesem Jahresabschluss zugrunde liegenden Jahres von Euro -91.233,89 einbezogen. Die  Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den sich hiernach ergebenen Betrag i.H.v. Euro -183.014,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesamtleitung hatten die nachfolgenden Personen:
  

Peter Bertram
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu den zugunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird ausgeführt:
  

Kreditentwicklung
Betrag
Stand bisheriger Kredite
0,00
Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr
36.376,67
Euro
= neuer Kreditbestand
36.376,67
Euro


Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Hannover, den 27.06.2012, gez. Peter Bertram
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2012 festgestellt.

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