BATEG Energy GmbHLiquidated

13509 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 136326
Registered
8/29/2011
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesManufacture of solar water heatersManufacture of solar cells and solar modules
Purpose
Produktion Photovoltaik Anlagen; der Handel, die Planung, die Projektierung und die Installation von Anlagen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Er umfasst auch die Beratung in diesem Bereich.

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BATEG Energy GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software u. Nutzungsrechte 2.359,07 5.379,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.359,07 5.379,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen und BGA
Büroeinrichtung 9.716,71 11.318,00
Andere Anlagen und BGA 9.716,71 11.318,00
Summe Sachanlagen 9.716,71 11.318,00
III. Finanzanlagen
Beteiligung 25.000,00 25.000,00
Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
Summe Anlagevermögen 37.075,78 41.697,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. Besteht 459.792,63 430.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 50.175,59 78.059,31
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 509.968,22 508.059,31
II. Kassen bestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.609,64 316,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Rechnungsabgrenzungsposten 16.458,96 16.458,96
Bilanzsumme 594.112,60 566.531,95

Passiva

31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
Gewinnvortrag 151.328,13 8.278,53
Jahresüberschuss - 107.022,73 143.049,60
EIGENKAPITAL 144.305,40 251.328,13
Steuerrückstellungen 61.381,25 65.010,69
Sonstige Rückstellungen 0,00 3.900,77
RÜCKSTELLUNGEN 61.381,25 68.911,46
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.279,05 126.413,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.491,44 19.471,62
Verbindliche geg. Un mit Beteiligungsverh. 275.878,50 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 15.776,96 100.407,72
VERBINDLICHKEITEN 388.425,95 246.292,36
Bilanzsumme 594.112,60 566.531,95

Gewinn -und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013

2013
EUR
2012
EUR
Umsatzerlöse 0,00 2.852.292,42
Sonstige betriebliche Erträge 57,01 240,33
Gesamtleistung 57,01 2.852.532,75
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und für bezogene Waren 0,00 1.461.325,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 812.402,84
Materialaufwand 0,00 2.273.728,07
Rohergebnis 57 01 578.804,68
Personalaufwand
Löhne und Gehälter 0,00 120.738,41
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 0,00 10.783,92
Personalaufwand 0,00 131.522,33
Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände und Sachanlagen 4.621,22 4.840,47
Abschreibungen 4.621,22 4.840,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen 41.473,48 172.160,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.705,31 64.795,81
Zinsergebnis 8.705,31 64.795,81
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT - 54.743,00 205.485,85
Aufwendungen aus Verlustübernahme 52.279,73 0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 62.436,25
Steuern 0,00 62.436,25
JAHRESÜBERSCHUSS - 107.022,73 143.049,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Sämtliche Wertansätze lauten auf Euro. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft erfüllt im Berichtsjahr die Größenkriterien für Kleinst-Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 2 HGB.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde bei der Aufstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

2 Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, abzüglich Einzelwertberichtigungen bei bestehenden Einzelrisiken, angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital errechnet sich aus dem Stammkapital zuzüglich der in den Vorjahren ausgewiesenen Gewinnvorträgen. Im Geschäftsjahr weist die Gesellschaft ein negatives Ergebnis von € 107.022,73 aus.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

3 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind lediglich sonstige Erträge, Aufwand für Abschreibung, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen und Aufwendungen aus Verlustübernahmen enthalten. Diese ergeben den Jahresfehlbetrag.

4 Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung waren:

Herr Alan Kaplan

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Solarpark Anton-Saefkow-Allee GmbH, Heerstr. 16, 14052 Berlin

 

Berlin, 26.11.2014

Akin Kaplan, Geschäftsführer

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